同學(xué)你好,這5萬(wàn)在匯算清繳,納稅調(diào)整表扣除項(xiàng)目其他欄進(jìn)行納稅調(diào)整。
21年的年終獎(jiǎng),21年沒(méi)有計(jì)提,22年1月計(jì)提了100萬(wàn),22年3月發(fā)放了100萬(wàn),這個(gè)100萬(wàn)個(gè)稅申報(bào)在哪個(gè)月?怎么申報(bào)?這個(gè)100萬(wàn)匯算清繳21年所得稅的時(shí)候能否作為工資薪金稅前扣除?
老師,我在20年12月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提年終獎(jiǎng),但是在發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候把這部分做進(jìn)了以前年度損益了,那這個(gè)匯算清繳的時(shí)候怎么把21年發(fā)放的年終獎(jiǎng)?wù){(diào)到20年
公司21年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)金為20萬(wàn) 22年3月發(fā)放了15萬(wàn) 這5萬(wàn)在匯算清繳哪個(gè)表格進(jìn)行納稅調(diào)整
老師,本年匯算清繳中職工薪酬調(diào)整:21年計(jì)提10要,22年1月沖銷(xiāo)計(jì)提了3萬(wàn),實(shí)發(fā)5要。老師在匯算清繳的表中:我在賬載中寫(xiě)7萬(wàn)還是10萬(wàn)?稅收寫(xiě)5萬(wàn),調(diào)增2萬(wàn)。
老師,我22年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)3萬(wàn),實(shí)際1月只發(fā)了2萬(wàn),那我匯算清繳申報(bào)還要納稅調(diào)增1萬(wàn),能否不調(diào),直接沖減23年的費(fèi)用,否則23年匯算清繳又要調(diào)減1萬(wàn)?
老師你好,開(kāi)五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師說(shuō)這道題為什么要減去籌資費(fèi)用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應(yīng)該怎么做分錄呢
請(qǐng)教,公司申請(qǐng)高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費(fèi)用也要修改,不是很明白的是,這個(gè)重新申報(bào),還是P圖就可以,會(huì)要求對(duì)比嗎?謝謝
電費(fèi)是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對(duì)方公司要求開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
公司購(gòu)買(mǎi)車(chē),租賃物賬面價(jià)值是1098000元,(金額971681.42,進(jìn)項(xiàng)稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計(jì)36期,請(qǐng)問(wèn)這種情況下應(yīng)該怎么做賬呢?發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后進(jìn)入固定資產(chǎn)和往來(lái)款
請(qǐng)問(wèn)老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是開(kāi)辦費(fèi)還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應(yīng)記在建工程還是預(yù)付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報(bào)表,沒(méi)有反結(jié)賬,那年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表與25年1月份申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做賬呢?
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有什么關(guān)系嗎?編制財(cái)務(wù)報(bào)表需要注意什么