那你三月份發(fā)放,就是四月份申報的時候去申報這個個稅。你這個沒有在二一年計提不能扣除。
21年的年終獎,21年沒有計提,22年1月計提了100萬,22年3月發(fā)放了100萬,這個100萬個稅申報在哪個月?怎么申報?這個100萬匯算清繳21年所得稅的時候能否作為工資薪金稅前扣除?
公司21年12月計提的年終獎金為20萬 22年3月發(fā)放了15萬 這5萬在匯算清繳哪個表格進行納稅調整
21年暫估勞務發(fā)票100萬 22年回來5萬 22年5月份匯算清繳的當月 5月份這個月要沖回暫估嗎 報所得稅時候已經調增95萬 那么會計賬怎么處理
老師,22年1月補提21年6月份的工資1萬,12月工資1萬。 22年2月發(fā)放。 個稅系統(tǒng)里面申報就成22年3月份2萬了。(實際上這個是21年的) 這種匯算清繳是不是比如21年工資總額20萬,直接填22萬就可以對吧。
老師,23年所得稅匯算清繳的時候對22年的納稅調整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本針對這個800萬應該要怎么操作
老師好,小規(guī)模納稅人平時都開普票,現在有個客戶要求開專票,如果開專票了,我報稅的時候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報就行了嗎?
老師,會計核算 會計監(jiān)督 財務管理這幾個的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開專票稅率是多少???還是1%嗎?
1.經營場地如屬于租賃,應根據租賃合同金額進行印花稅申報; 2.經營場地如屬自有房產或無租使用,應采集房產、土地稅源等信息并按年從價申報房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應稅銷售行為(包括未開票收入等)是否足額申報增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒,應該怎么安排操作?
請教老師們一個問題,錢不是當月收的,本來是b頭上的錢,收到了a的頭上是預收,現在用現金方式沖的預收,我現在要做b的應收賬款,該怎么做,這個錢不是這個月收的,這個錢已經被調到b的頭上了,現在還掛著,我該怎么做賬,這個錢又不是這個月收的
老師 您好 我的外賬上3月忘記結轉成本了 企業(yè)是虧損的 季報已經報了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結轉成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會計分錄怎么寫
這道題,財政撥款45萬元會計分錄怎么寫