對的,是的,必須通過應(yīng)付職工薪酬來的。
老師,你好!部門聚餐和節(jié)假日聚餐的福利,需要通過應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費來核算嗎?還是直接通過費用科目就可以了?
老師,請教下,員工聚餐等這種福利費,需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過渡嗎
部門聚餐計入福利費了,這種需要用應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)過渡一下嗎
老師,我想問一下比如員工的聚餐費需不需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費呢?還是直接入管理費用-福利,不通過應(yīng)付職工薪酬-福利過度呢?
現(xiàn)在福利費還需要應(yīng)付職工薪酬過度一下嗎?部門聚餐,購買工裝。
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
那這實報實銷是啥意思?
你好,就是實際多少錢報銷多少錢給個人。
那也需要應(yīng)付職工薪酬過度一下嗎
對的是的 不管是報銷給個人還是直接支付給銷售方,都必須通過應(yīng)付職工薪酬