1,就是入賬時,不得混淆,應(yīng)該計(jì)入傭金 2,勞務(wù)報(bào)酬
12.某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)因購進(jìn)商品質(zhì)量有問題,退回上月從A企業(yè)購進(jìn)的貨物40件,每件不含 稅價500元。商業(yè)企業(yè)取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的進(jìn)貨退出證明單,退貨手續(xù)符合 規(guī)定: (進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) (2)銷售給B企業(yè)貨物一批,不含稅價為260 000元,合同約定的折扣條件為 “5/10,2/20,n/30”。B企業(yè)于提貨后9天全部付清貨款。該企業(yè)以自有汽 車運(yùn)送上述貨物,同時向購買方收取運(yùn)費(fèi)2000元。 (3)企業(yè)促銷開辦以舊換新業(yè)務(wù),回收舊電視機(jī)50臺,原價每臺3000元,換 出新電視機(jī)市場價為2500元(含稅價) 已知商業(yè)企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為100000元,除上述業(yè)務(wù)外還銷售商 品取得收入2340000元(含稅價) 清按要求回答下列各題: (1)計(jì)算該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額為__萬元 (2) 計(jì)算該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為__萬元 計(jì)算該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為__萬元;
友邦生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率13%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額800000元.(2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額282500元 (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)職工福利,成本價為20萬元,成本利潤率為10%該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格. (4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明支付的貨款600000元進(jìn)項(xiàng)稅額78000元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅1800元 (5)支付廣告服務(wù)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額50000元增值稅為3000元 (6)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購成本為80000元(購進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣) 要求:(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (4)計(jì)算外購貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.(5)計(jì)算非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額. (6)計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅.
xx生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率13%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額800000元.(2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額282500元 (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)職工福利,成本價為20萬元,成本利潤率為10%該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格. (4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明支付的貨款600000元進(jìn)項(xiàng)稅額78000元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅1800元 (5)支付廣告服務(wù)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額50000元增值稅為3000元 (6)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購成本為80000元(購進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣) 要求:(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (4)計(jì)算外購貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.(5)計(jì)算非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額. (6)計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅.
某商業(yè)企業(yè)為增值稅--般納稅人,當(dāng)月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)因購進(jìn)商品質(zhì)量有問題,退回上月從A企業(yè)購進(jìn)的貨物40件,每件不含稅價500元。商業(yè)企業(yè)取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的進(jìn)貨退出證明單,退貨手續(xù)符合規(guī)定:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)(2)銷售給B企業(yè)貨物-一批,不含稅價為260000元,合同約定的折扣條件為“5/10,2/20,n/30”。B企業(yè)于提貨后9天全部付清貨款。該企業(yè)以自有汽車運(yùn)送上述貨物,同時向購買方收取運(yùn)費(fèi)2000元。(3)企業(yè)促銷開辦以1日換新業(yè)務(wù),回收1舊電視機(jī)50臺,原價每臺3000元,換出新電視機(jī)市場價為2500元(含稅價)已知商業(yè)企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為100000元,除上述業(yè)務(wù)外還銷售商品取得收入2340000元(含稅價)清按要求回答下列各題:(1)計(jì)算該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額為萬元(2計(jì)算該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為_萬元計(jì)算該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為_萬元;
某商業(yè)企業(yè)為增值稅--般納稅人,當(dāng)月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)因購進(jìn)商品質(zhì)量有問題,退回上月從A企業(yè)購進(jìn)的貨物40件,每件不含稅價500元。商業(yè)企業(yè)取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的進(jìn)貨退出證明單,退貨手續(xù)符合規(guī)定:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)(2)銷售給B企業(yè)貨物-一批,不含稅價為260000元,合同約定的折扣條件為“5/10,2/20,n/30”。B企業(yè)于提貨后9天全部付清貨款。該企業(yè)以自有汽車運(yùn)送上述貨物,同時向購買方收取運(yùn)費(fèi)2000元。(3)企業(yè)促銷開辦以1日換新業(yè)務(wù),回收1舊電視機(jī)50臺,原價每臺3000元,換出新電視機(jī)市場價為2500元(含稅價)已知商業(yè)企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為100000元,除上述業(yè)務(wù)外還銷售商品取得收入2340000元(含稅價)清按要求回答下列各題:(1)計(jì)算該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額為萬元(2計(jì)算該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為_萬元計(jì)算該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為_萬元;
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
手續(xù)費(fèi)及傭金按什么開票合適
勞務(wù)報(bào)酬開具處理,你這里
手續(xù)費(fèi)及傭金支出及回扣、業(yè)務(wù)提成、返利的區(qū)別是什么
科目的區(qū)別,你這里傭金扣除有限制
勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票按什么大類或稅收編碼開呢
銷售勞務(wù),按這個類別選擇金額