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請問老師,收到去年發(fā)票沒有入賬沒有報銷,入賬以前年度損益調(diào)整,然后怎么處理

2022-04-28 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-28 16:47

你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。

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快賬用戶4596 追問 2022-04-28 16:48

差旅費和招待費

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齊紅老師 解答 2022-04-28 16:50

借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款或者是其他應(yīng)付款 匯算清繳的時候,招待費在納稅調(diào)整明細表扣除項目招待費里面填寫,差旅費在30欄填寫 月末借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4596 追問 2022-04-28 16:57

謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2022-04-28 16:57

不用客氣,工作愉快

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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-04-28
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
2023-10-24
您好,沒有的話就就計入到未分配利潤中 借 應(yīng)收賬款 貸 利潤分配——未分配利潤
2022-02-07
你好,同學(xué) 直接用未分配利潤科目,沖回暫估,按照發(fā)票重新確認
2024-05-13
那這個勞務(wù)費是實際業(yè)務(wù)嗎?如果是實際業(yè)務(wù)的話,不需要做調(diào)整的。
2022-03-31
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