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你好一、甲企業(yè)自行建造倉庫已做發(fā)生下列相關支出:1購入工程用材料一批300000元,增值稅率13%,以銀行存款支付,材料已入庫。2自營工程領用原購全部物資。3.自營工程領用企業(yè)生產(chǎn)用A材料40000元4.工程應負擔的職工工資為20000元,福利費2800元5.自營工程應付單的利息費用5740元6.最終,該工程達到預定可使用狀態(tài),轉為孤單資產(chǎn)二、甲公司擬建倉庫4月23日出包給某公司承建,按照合同規(guī)定,預先支付工程款250000元,同年10月1日在補付價款200000元,10月31日工程達到預定可使用狀態(tài)

2022-04-28 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 11:04

一 1 借:工程物資??????????????????? ? 300,000.00 應交稅費-應交增值稅-進項稅???????????????????? ? 39,000.00貸:銀行存款??????????????????? ? 339,000.002 借:在建工程??????????????????? ? 300,000.00貸:工程物資??????????????????? ? 300,000.003 借:在建工程???????????????????? ? 40,000.00貸:原材料???????????????????? ? 40,000.004 借:在建工程???????????????????? ? 22,800.00貸:應付職工薪酬-工資???????????????????? ? 20,000.00 應付職工薪酬-福利費????????????????????? ? 2,800.005 借:在建工程????????????????????? ? 5,740.00貸:應付利息????????????????????? ? 5,740.00借:固定資產(chǎn)??????????????????? ? 368,540.00貸:在建工程??????????????????? ? 368,540.00二 借:預付賬款??????????????????? ? 250,000.00貸:銀行存款??????????????????? ? 250,000.00借:在建工程200000貸:銀行存款200000借:固定資產(chǎn)450000貸:預付賬款250000 在建工程200000

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齊紅老師 解答 2022-04-28 11:05

一 1 借:工程物資??????????????????? ? 300,000.00 應交稅費-應交增值稅-進項稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 39,000.00 貸:銀行存款??????????????????? ? 339,000.00 2 借:在建工程??????????????????? ? 300,000.00 貸:工程物資??????????????????? ? 300,000.00 3 借:在建工程???????????????????? ? 40,000.00 貸:原材料???????????????????? ? 40,000.00 4 借:在建工程???????????????????? ? 22,800.0 貸:應付職工薪酬-工資???????????????????? ? 20,000.00 應付職工薪酬-福利費????????????????????? ? 2,800.00 5 借:在建工程????????????????????? ? 5,740.00 貸:應付利息????????????????????? ? 5,740.00 借:固定資產(chǎn)??????????????????? ? 368,540.00 貸:在建工程??????????????????? ? 368,540.00 二 借:預付賬款??????????????????? ? 250,000.00 貸:銀行存款??????????????????? ? 250,000.00 借:在建工程200000 貸:銀行存款200000 借:固定資產(chǎn)450000 貸:預付賬款250000 在建工程200000

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快賬用戶k4pk 追問 2022-04-28 11:12

那請問二、甲公司擬建倉庫4月23日出包給某公司承建,按照合同規(guī)定,預先支付工程款250000元,同年10月1日在補付價款20000,10月31日工程達到預定可使用

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齊紅老師 解答 2022-04-28 11:24

借:預付賬款? ? ? ? ? ? ? ? ? 250,000.00 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? 250,000.00 借:在建工程200000 貸:銀行存款200000 借:固定資產(chǎn)450000 貸:預付賬款250000 在建工程200000

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一 1 借:工程物資??????????????????? ? 300,000.00 應交稅費-應交增值稅-進項稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 39,000.00 貸:銀行存款??????????????????? ? 339,000.00 2 借:在建工程??????????????????? ? 300,000.00 貸:工程物資??????????????????? ? 300,000.00 3 借:在建工程???????????????????? ? 40,000.00 貸:原材料???????????????????? ? 40,000.00 4 借:在建工程???????????????????? ? 22,800.0 貸:應付職工薪酬-工資???????????????????? ? 20,000.00 應付職工薪酬-福利費????????????????????? ? 2,800.00 5 借:在建工程????????????????????? ? 5,740.00 貸:應付利息????????????????????? ? 5,740.00 借:固定資產(chǎn)??????????????????? ? 368,540.00 貸:在建工程??????????????????? ? 368,540.00 二 借:預付賬款??????????????????? ? 250,000.00 貸:銀行存款??????????????????? ? 250,000.00 借:在建工程200000 貸:銀行存款200000 借:固定資產(chǎn)450000 貸:預付賬款250000 在建工程200000
2022-04-28
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2022-04-28
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2022-04-28
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2022-04-28
您好 請問是需要寫分錄么
2022-04-28
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