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老師,固定資產(chǎn)折舊表期末余額和科目余額匯總表期末余額不一致是什么問題?

2022-04-28 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 09:05

一定是計提折舊出了問題,你需要核對明細賬務,逐月核對然后超出差異

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快賬用戶9629 追問 2022-04-28 09:06

老師,具體要怎么核對,就是看每月計提折舊的數(shù)字和當月的折舊表,科目余額表是否一致么?

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齊紅老師 解答 2022-04-28 09:06

不是,你就拿出來你的折舊表和賬上每月計提的折舊來核對

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快賬用戶9629 追問 2022-04-28 09:07

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-28 09:10

客氣,記得一定好評哦加油

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一定是計提折舊出了問題,你需要核對明細賬務,逐月核對然后超出差異
2022-04-28
你好,是的,你的理解是正確的
2022-05-10
你好,是不是你在錄資產(chǎn)卡片的時候錄入的數(shù)據(jù)不太對?
2022-04-27
你去看下固定資產(chǎn)是不是沒有減少累計折舊?那你這個 報表取數(shù)不對,需要找售后給你調(diào)下固定資產(chǎn)公式取數(shù)
2020-11-27
你好,同學。財務報表應付款,是應付賬款和預付賬款貸方明細余額填寫的,不是直接應付款余額取數(shù),所以是有差異的
2023-02-20
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