你好,固定資產(chǎn)它是一直不變的,變的就是你的累計(jì)折舊。
老師,請問一下這個(gè)固定資產(chǎn)期末余額 原價(jià)我知道,累計(jì)折舊是怎么得出來的呀,還有那個(gè)賬面價(jià)值。年初余額固定資產(chǎn)的我知道,折舊的是從去年8月開始每個(gè)月是1126.7*5=5633.5 53639-5633.5=48062.5??墒?020年的年初1-8月折舊也是1126.7。數(shù)應(yīng)該是9013.6哇?
老師,科目余額表上的固定資產(chǎn)期初、期末數(shù)據(jù)分別減去累計(jì)折舊期初、期末數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表上列示的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)一致 但是和折舊明細(xì)表上累計(jì)折舊期初期末數(shù)據(jù)不一致 導(dǎo)致期初期末的固定資產(chǎn)凈值有差異,這個(gè)是什么問題?
什么情況下資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和期末余額,固定資產(chǎn)原價(jià)一樣,累計(jì)折舊期末余額變少呢?是計(jì)算錯(cuò)誤還是還有其他原因可以導(dǎo)致這問題
請問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計(jì)提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是4535元。現(xiàn)在我申報(bào)匯算清繳掃描出現(xiàn)這個(gè)提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實(shí)。
老師。請問一下我從報(bào)表上怎么看固定資產(chǎn)折舊完了???這個(gè)期末余額跟期初余額一樣的,是折舊完了嘛?我看明細(xì)賬2023.4月是283000,2024年現(xiàn)在看還是這個(gè)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊折滿了。算折舊完了吧
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎