不能像正常經(jīng)營年度那樣,所有的費用都要調減為0,最終利潤總額為0,籌建期間不算虧損年度
老師:企業(yè)所得稅會算清繳申報提示這樣的:一、1.您單位未填報A105000《納稅調整項目明細表》,請核實。二、1.您單位未填報A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》,納稅人只要發(fā)生相關支出,不論是否納稅調整,均須填報,請核實。三、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調整,均須填報,請核實。四、您單位4季度(或12月)季度預繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為:【0.11】萬元,申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.07】萬元,請核實填報是否正確。
老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報表除了系統(tǒng)自帶的這些表,納稅調整項目明細表,資產(chǎn)折舊攤銷明細表,職工薪酬表,但是我們沒調整,也沒資產(chǎn)折扣,填個職工薪酬表值得是這個嗎,我就填工資薪金支出,然后這個A105000就顯示了工資,簡單這樣可以嗎?還是說把所有的工資都填在管理費用里面就好,就單交這個幾個表就好 這張表單獨這張?zhí)顚??我是按報稅金額輸入的,還有其他沒調整的
老師您好,還沒產(chǎn)生收入的籌建期發(fā)生的管理費用-開辦費,工資薪金能不能填在A105050職工薪酬支出及納稅調整表,然后填入的賬載金額和稅收金額一致。累計折舊填在A105080資產(chǎn)折舊納稅調整表,業(yè)務招待費填在A105000納稅調整項目明細表第15行這樣,像正常經(jīng)營年度那樣填
老師,請教下:如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致,那匯算清繳的時候我還需要分別填A104000期間費用明細表、A105000納稅調整項目明細表、A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表嗎?
老師好,請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在籌建過程中把工資、福利費、社保費、折舊及業(yè)務招待費等都是入的開發(fā)期間費用,資產(chǎn)負債表反映在“存貨”上,所以利潤表的虧損只有財務費用,在企業(yè)年度匯算清繳的時候,不知道是否應該填列期間費用明細表(A104000)、職工薪酬支出及納稅調整明細表(A105050)以及資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表(A105080),填列了又怕跟利潤表金額對應不上
員工出去拓展業(yè)務開的加油費,發(fā)票開給公司的這筆費用能做費用扣除嗎?如果是專票的話,進項稅能抵扣嗎?如果不能做費用扣除的話應該怎么辦?具體怎么操作合理?
老師,我咨詢一下,另一個公司用的是財務軟件系統(tǒng)做的賬,另外一個接了這個賬沒有財務系統(tǒng),然后換了地區(qū)工作。這財務軟件可以安裝到另一個地方,就是一個財務可以安裝在不同區(qū)域嗎,可以賬號,可以多人使用嗎?
一個公司的日記賬都包含哪些?有日記賬的表格嗎?
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。企業(yè)有為員工交意外保險,這筆費用由單位承擔,怎么做賬?
冷鏈服務公司一定要辦理道路運輸許可證嗎?
關聯(lián)公司之間借款,需要按貸款服務繳納增值稅嗎?免稅的適用于什么情況
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)能提升獎補資金,這怎么做賬?科目是怎么設立的?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營一家塑料貿易企業(yè),一般納稅人,后又注冊一家新公司,部分銷售在新公司過賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務上來說不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會計做的賬,這個分錄不懂什么意思啊
好像說現(xiàn)在可以為虧損
不是的哈,不計算虧損年度,等以后正常經(jīng)營年度開始計算。不然,長時間的籌辦期,虧損巨大,就會得不到彌補
那有發(fā)生折舊費和財務費用還有管理費用不需要納稅調增調減嗎
老師,我看21年度利潤表上有稅金及附加,有管理費用,管理費用底下還有開辦費,有財務費用利息費用有營業(yè)外支出稅收滯納金1塊錢,然后利潤總額為負數(shù)。那匯算清繳怎么填呀
是的,所有的費用都調增,最終為0
老師,我看21年度利潤表上有稅金及附加,有管理費用,管理費用底下還有開辦費,有財務費用利息費用有營業(yè)外支出稅收滯納金1塊錢,然后利潤總額為負數(shù)。那匯算清繳怎么填呀
都做納稅調增,最終為0
老師,我看財務費用沒有記在管理費用開辦費里面,那也能這樣做嗎?是A100000的納稅調整后所得為0嗎,有稅金及附加還有稅收滯納金,那納稅調整后所得最終也為0嗎
我看前任會計累計折舊也沒有記在管理費用開辦費里
這個是具體的申報鏈接https://www.ximalaya.com/sound/300862114
老師,那有1塊錢的稅收滯納金怎么處理
還有稅金及附加
一樣的方式調增就行了呀
最終虧損為0嗎
是的,就是那個意思的哈