納稅調(diào)整明細表 扣除項目 其他 填寫帳載金額 不需要有具體的項目 成本費用都在這里面
@值班顏老師(不私加)?,老師我們是住宿業(yè)匯算清繳沒有調(diào)整項,沒有業(yè)務招待費,廣告費業(yè)務宣傳費,職工教育費,職工福利費也沒有超14% 可我想交點稅,怎么調(diào)?調(diào)那里比較好
老師您好,我申報匯算清繳,就是我的報表上現(xiàn)在是盈利40多萬,然后我還有工資也是40多萬沒有發(fā)放,老師這個工資需不需要調(diào)增,還有那些職工福利費支出以及業(yè)務招待費需不需要填寫
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結轉成本時調(diào)整呢?
老師,我們公司是一般納稅人現(xiàn)在不經(jīng)營了,可以走簡易注銷程序,我想了解的是8月增值稅已經(jīng)交完了。委托的記賬公司給走程序,說要交3季度的印花稅和所得稅,所得稅這個注銷的話也要匯算清繳嗎?在會計利潤的基礎上調(diào)整調(diào)減嗎?那么走簡易注銷程序的匯算清繳業(yè)務招待費和廣告宣傳業(yè)務宣傳費和正常的扣除比例一樣嗎?
老師您好,我有一個問題!?。【褪潜热缯f會計做賬時,做了福利費、業(yè)務招待費、職工教育經(jīng)費,但是匯算清繳時,故意不填寫,不調(diào)增,會怎樣?稅局如果不查賬也不知道啊
老師,請問公司(一般納稅人)自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開具免稅發(fā)票,對方可以進行抵扣嗎
印花稅申報表如何申報,應稅金額是合同金額嗎,含不含增值稅。
老師你好,小規(guī)模公司買個小汽車,租出去,經(jīng)營范圍寫上租賃就行吧,還需要辦什么證嗎
@劉艷紅老師,老師,利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么區(qū)別?是不是可以這樣理解,小企業(yè)會計準則補計提2020年漏錄入的固定資產(chǎn)折舊用利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整時,不用改2024年報表,假如是企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整,要改2024年報表,問題是這兩個科目最終都轉入未分配利潤中,為什么小企業(yè)會計用的科目是影響當時未分配利潤,而會計準則用的就算是影響
老師法人可以兼財務嗎?
有沒有老師開過pcba板的發(fā)票呀?稅收貨物名稱應該選什么???只找到了pcb板的
營業(yè)執(zhí)照上可以開材料,但我們主要提供勞務,想問開小額的有沒有什么影響
老師,請問一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬,但是甲方當時只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
印花稅最新政策是什么?有什么變動?
請問一個人工他在A公司每個月領¥5000在A公司繳納社保,同時他又在B公司兼職,每個月2000塊錢,在畢公司的工資還需要繳納社保嗎?