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老師您好,我有一個問題?。?!就是比如說會計做賬時,做了福利費、業(yè)務(wù)招待費、職工教育經(jīng)費,但是匯算清繳時,故意不填寫,不調(diào)增,會怎樣?稅局如果不查賬也不知道啊

2025-02-03 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-03 09:44

大數(shù)據(jù)會分析出你們公司有接待費,福利費那些的。做虛假申報查到要罰款的

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大數(shù)據(jù)會分析出你們公司有接待費,福利費那些的。做虛假申報查到要罰款的
2025-02-03
同學(xué)你好,做企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果賬上沒有發(fā)生福利費和職工教育經(jīng)費,不需要填了。網(wǎng)上稅務(wù)局會提示問題,直接不理會這個提示就行了。
2021-05-08
你好,2022年你們屬于籌建期的嗎?如果是的話,按照10萬乘以60%這個抵扣。
2022-11-28
你好 是的 可以等年度匯算清繳的時候再統(tǒng)一調(diào)整
2024-01-10
親,利潤表里只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用有業(yè)務(wù)招待費,那就報表有啥項目就填啥,如果報表沒有就不填。本身廣宣費和業(yè)務(wù)招待費也是在管理費用和銷售費用下的,包含與被包含的關(guān)系。 那么,匯算清繳時根據(jù)財務(wù)賬面如實填寫即可,比如,銷售費用和管理費用里都有廣宣費,那就匯算清繳分別填寫。
2024-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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