你好,需要計提,年度匯繳補繳所得稅,分錄是 計提,借:以前年度損益調(diào)整—所得稅? ?,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 繳納,借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 結轉,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅

補繳上年度企業(yè)所得稅,要計提嗎?分錄怎么做
年度匯繳補繳所得稅怎么做分錄呀?也需要計提嗎
年度匯算清繳后,需要補充繳納22年所得稅,分錄怎樣做呢?
22年稅審報告做完,然后22年年度企業(yè)所得稅補繳稅費,怎么樣做分錄?這筆補繳22年企業(yè)所得稅也沒有計提的,需要計提嗎?具體詳細分錄寫出來
老師,22年度的企業(yè)所得稅匯算清繳交了稅費,然后22年度沒有計提年度的匯算清繳,我要補計提嗎?怎么做分錄呢?
付給供應商的款,供應商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設計臺歷業(yè)務的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領導不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務怎么處理