您好,需要補計提,謝謝
補繳上年度企業(yè)所得稅,要計提嗎?分錄怎么做
年度匯繳補繳所得稅怎么做分錄呀?也需要計提嗎
22年稅審報告做完,然后22年年度企業(yè)所得稅補繳稅費,怎么樣做分錄?這筆補繳22年企業(yè)所得稅也沒有計提的,需要計提嗎?具體詳細分錄寫出來
年度匯算清繳補繳了上一年的企業(yè)所得稅會計分錄怎么做!
老師,企業(yè)所得稅匯算需要繳納企業(yè)所得稅,2023年度計提企業(yè)所得稅少,現在是要補提嗎?分錄應該怎么做
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
計提分錄怎么做
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整