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我們是小規(guī)模,2021年12月開了13萬的專票,2022年4月開了紅沖的13萬的發(fā)票,這個紅沖之后的稅費在哪里申請退稅?是稅務局網(wǎng)站上,2022年6月份季報時才能申請退稅嗎?

2022-04-27 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-27 15:47

你好;電子稅務局 - 一般退抵稅管理 - 誤收多繳申請表里面去申請退稅的 ; 你4月開的 。 那么要 7月報2季度之后 產(chǎn)生了多繳納 去申請退稅

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快賬用戶8565 追問 2022-04-27 15:51

那問做分錄的時候要怎么做呢?這個涉及到跨年的營業(yè)收入,2021年做分錄是借主營業(yè)務收入13萬,貸應收賬款13萬,收到的紅沖發(fā)票是如何做分錄的?

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齊紅老師 解答 2022-04-27 15:57

?你好;? ? ?你21年是做收入分錄。 你 21年分錄是不是就做反了 ;? ? 你正常做收入應該是 借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;? ?

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快賬用戶8565 追問 2022-04-27 15:59

是我寫錯了,是寫借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 那我收到紅沖發(fā)票應該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-04-27 16:09

?你好;? ?借? ? 以前年度損益調(diào)整 ; 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款。? 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?

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快賬用戶8565 追問 2022-04-27 16:16

關(guān)于這個13萬的合同,客戶重新要求我們現(xiàn)在重新開發(fā)票9萬,客戶2021年12月份已經(jīng)打款了7萬,還剩余2萬四月份打款,2021年12月份收到款之后的分錄是,借銀行存款7萬,貸應收賬款7,但我們現(xiàn)在重新開了9萬的發(fā)票,又如何做分錄呢?

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快賬用戶8565 追問 2022-04-27 16:18

就是本來合同13萬元,后來說我們做不好,只肯付我們9萬,所以要求重新開發(fā)票,但之前收到的款7萬已經(jīng)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務收入了,那現(xiàn)在重新開了9萬,不知道要怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-27 16:20

?你好;? ? ? ?先去紅沖了? 。然后在做? 借應收賬款? 貸以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交增值稅;? ? ? ?借? ??以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?

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快賬用戶8565 追問 2022-04-27 16:30

就是先做紅沖的分錄 借 以前年度損益調(diào)整 ; 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款。 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 , 然后再做開出發(fā)票的分錄借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交增值稅; 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤 ,是這樣嘛?

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齊紅老師 解答 2022-04-27 16:33

?你好;? ?是的。? 先紅沖。 然后在做? ?開票的 部分金額。 對的? ?

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快賬用戶8565 追問 2022-04-27 17:14

新開的發(fā)票9萬,不用再寫分錄借應收賬款9萬,貸主營業(yè)務收入9萬,不用再寫這個分錄了對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-27 17:40

要寫分錄哈,對應發(fā)票都要做分錄

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你好;電子稅務局 - 一般退抵稅管理 - 誤收多繳申請表里面去申請退稅的 ; 你4月開的 。 那么要 7月報2季度之后 產(chǎn)生了多繳納 去申請退稅
2022-04-27
你好,可以的,可以退稅的,紅沖1%在第一欄和第三欄里面申報,但是你得去稅務局。
2023-01-12
同學,你好 紅沖發(fā)票,1月份就可以抵扣當月的銷售稅額
2025-01-23
你好,對的,專用發(fā)票是專用發(fā)票的,咱們填到第二行,像這種紅沖的發(fā)票的話,你直接在免稅銷售額那里填零就行,不要填負數(shù)了。
2022-10-09
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