你好;電子稅務局 - 一般退抵稅管理 - 誤收多繳申請表里面去申請退稅的 ; 你4月開的 。 那么要 7月報2季度之后 產(chǎn)生了多繳納 去申請退稅
小規(guī)模納稅人,去年12月份開錯了發(fā)票,但是已經(jīng)正常申報增值稅了。現(xiàn)在還能開紅字發(fā)票嗎?因為2月份已經(jīng)開票了45萬,如果開紅字發(fā)票,這沖的應該是的2022年的收入吧。
我們是小規(guī)模,2021年12月開了13萬的專票,2022年4月開了紅沖的13萬的發(fā)票,這個紅沖之后的稅費在哪里申請退稅?是稅務局網(wǎng)站上,2022年6月份季報時才能申請退稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
我們公司小規(guī)模在2022年1月開了1%的普通發(fā)票,并且在當時超45萬繳納了增值稅,22年12月又沖紅了9萬,這個月報稅的時候增值稅應該退嗎
我去年12月底開具了60多萬的增值稅專用發(fā)票,稅率3%,由于客戶要求是開13個點的,所以導致這個交易終止,客戶在1月份退了我的票,我在1月份申報上個季度的時候就交了稅款,客戶退票之后我在2月份全部沖了紅,這個月申報成了負數(shù)申報,產(chǎn)生退稅,這個退稅理由要怎么寫
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那問做分錄的時候要怎么做呢?這個涉及到跨年的營業(yè)收入,2021年做分錄是借主營業(yè)務收入13萬,貸應收賬款13萬,收到的紅沖發(fā)票是如何做分錄的?
?你好;? ? ?你21年是做收入分錄。 你 21年分錄是不是就做反了 ;? ? 你正常做收入應該是 借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;? ?
是我寫錯了,是寫借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 那我收到紅沖發(fā)票應該怎么寫?
?你好;? ?借? ? 以前年度損益調(diào)整 ; 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款。? 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
關(guān)于這個13萬的合同,客戶重新要求我們現(xiàn)在重新開發(fā)票9萬,客戶2021年12月份已經(jīng)打款了7萬,還剩余2萬四月份打款,2021年12月份收到款之后的分錄是,借銀行存款7萬,貸應收賬款7,但我們現(xiàn)在重新開了9萬的發(fā)票,又如何做分錄呢?
就是本來合同13萬元,后來說我們做不好,只肯付我們9萬,所以要求重新開發(fā)票,但之前收到的款7萬已經(jīng)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務收入了,那現(xiàn)在重新開了9萬,不知道要怎么寫分錄
?你好;? ? ? ?先去紅沖了? 。然后在做? 借應收賬款? 貸以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交增值稅;? ? ? ?借? ??以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
就是先做紅沖的分錄 借 以前年度損益調(diào)整 ; 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款。 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 , 然后再做開出發(fā)票的分錄借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交增值稅; 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤 ,是這樣嘛?
?你好;? ?是的。? 先紅沖。 然后在做? ?開票的 部分金額。 對的? ?
新開的發(fā)票9萬,不用再寫分錄借應收賬款9萬,貸主營業(yè)務收入9萬,不用再寫這個分錄了對嗎?
要寫分錄哈,對應發(fā)票都要做分錄