匯算清繳時成本調(diào)增按銷出去這部分成本

老師,你好!請教一下:有一個小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是查賬征收,購入有一批貨沒有收到發(fā)票,但是已經(jīng)賣出去了一部分,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我直到匯算清繳也沒有收到發(fā)票,我想請問一下,匯算清繳的時候我是納稅調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)了成本這部分還是調(diào)增整筆當時購入的那批貨的金額呢?
老師進貨部分沒有發(fā)票,但依舊做了主營業(yè)務(wù)成本,匯算清繳時是調(diào)增還是調(diào)減?
老師 ,我想問一下,我們公司廠設(shè)在印尼,從巴厘島采購帶魚,在印尼進行簡單加工,在中國福建銷售出去,做內(nèi)賬時,已經(jīng)從印尼工廠出庫,運到福建來,但是福州有一部分銷售出去了,有一部分還還沒有銷售出去,銷售出去的部分確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,那沒銷售出去的部分(印尼已出庫),放到資產(chǎn)負債表期末存貨成本,不計入銷售成本,這么做的利潤表對嗎
老師,一批貨沒有進項發(fā)票,銷出去一部分,匯算清繳時成本調(diào)增按銷出去這部分成本還是按進貨單的全部成本?
老師,建筑業(yè)有一部分沒有票的成本也掛在工程施工了,按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳的時候這部分沒有發(fā)票的成本是全部調(diào)增還是按比例調(diào)增?
老師 咱們公司買的那個冬天燒鍋爐取暖的那個煤炭 應(yīng)該入什么科目 辦公費?福利費?
老師,您好,我們公司去年有140萬的研發(fā)費用,今年利潤想保持在300萬以內(nèi),請問利潤是300萬,還是可以做成300+140
老師我公司首單10月二十幾號出口,還沒收匯10月底我們要開銷項發(fā)票嗎
你好,亞馬遜平臺上的傭金,交易費等等,不能開具形式發(fā)票嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅不
老師,我公司用的辦公室是免費使用的辦公室,還需要開發(fā)票 交房產(chǎn)稅么?
老師你好,我想從電子稅局找出來,我們一家小規(guī)模納稅人在第三個季度用了多少增值稅發(fā)票,我該怎么找,我說的是不含稅的金額
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費。然后這個授課費我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因為教授實際到賬必須是 3000 塊錢。