您好,應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額合計(jì)就是那個(gè)稅收金額。

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候福利費(fèi)是按應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提數(shù)來計(jì)算,還是實(shí)發(fā)數(shù)
老師,職工福利費(fèi)扣除金額是以費(fèi)用科目二級(jí)明細(xì)金額匯總核算還是以應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi)二級(jí)明細(xì)金額合計(jì)為準(zhǔn)來算呢
老師我司建筑勞務(wù)公司,上個(gè)會(huì)計(jì)做賬,工地的工資,直接進(jìn)成本沒有過渡應(yīng)付職工薪酬,辦公室工資也沒過度應(yīng)付職工薪酬。請問匯算清繳職工福利費(fèi)14%扣除,我以什么標(biāo)準(zhǔn)扣除?
企業(yè)匯算清繳中職工福利費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是本期應(yīng)付職工薪酬為基礎(chǔ)來計(jì)算的嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里的期間費(fèi)用職工薪酬就是應(yīng)付職工薪酬的總額,包括工資,福利費(fèi)、保險(xiǎn),工會(huì)經(jīng)費(fèi)等是這樣嗎?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒有開票計(jì)劃如何處理
購買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?

