您好,這個(gè)沒問(wèn)題,不影響
老師好!我21年三季度計(jì)提了企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)所得稅多計(jì)提了1000,四季度做了分錄 借: 應(yīng)交稅費(fèi) 1000 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000,現(xiàn)在四季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表溝勾稽關(guān)系不對(duì),差了這1000,該怎么處理?
我去年12月在計(jì)提了工資并發(fā)放后發(fā)現(xiàn)多計(jì)提并發(fā)放了0.08元,在今年做賬時(shí)直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)科目,所以現(xiàn)在導(dǎo)致2022年第一季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不等,應(yīng)該怎么處理
我去年12月在計(jì)提了工資并發(fā)放后發(fā)現(xiàn)多計(jì)提并發(fā)放了0.08元,在今年年初做賬時(shí)直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)科目,所以現(xiàn)在導(dǎo)致2022年第一季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不等,應(yīng)該怎么處理
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我今年用著以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了,后面每月的報(bào)表就資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不等了,現(xiàn)在年末應(yīng)該怎樣處理呢
今年4月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,沖減利潤(rùn)分配,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末減去期初數(shù),不等于利潤(rùn)表里凈利潤(rùn),我應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表哪里
公司運(yùn)輸車用汽油,加油費(fèi)積攢三個(gè)月開一張票,金額較大,賬怎么做?
老師,就業(yè)局生育保險(xiǎn)到賬,第二天就全額轉(zhuǎn)給學(xué)生了,如何做憑證,是做應(yīng)付職工薪酬還是做收入
如果我們代理商合同和個(gè)人簽的 返利付給個(gè)人的話 正規(guī)的話是需要給這個(gè)個(gè)人代扣代繳所得稅的是么?增值稅需要代扣代繳嗎?
老師,個(gè)體工商戶業(yè)主為自己買的社保公積金在計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以稅前扣除嗎
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對(duì)數(shù)據(jù),在哪里核對(duì)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號(hào)嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號(hào)吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營(yíng)者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
可是現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末減年初不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn),差0.08怎么處理才能平
您好,您用未分配利潤(rùn),這個(gè)差異就會(huì)存在
您好,除非您調(diào)整期初報(bào)表
這是去年的報(bào)表,期初不可能調(diào)整了,只能通過(guò)今年來(lái)調(diào)整,沒有以前年度損益調(diào)整科目,我就直接調(diào)整了未分配利潤(rùn),那現(xiàn)在怎樣更正才能調(diào)平
您好,那您的差異沒法調(diào)平