你好; 你1月支付的時(shí)候怎么走科目的 ; 你就對(duì)應(yīng)的科目 走借貸方不變 金額負(fù)數(shù)沖即可

老師,關(guān)于稅控維護(hù)費(fèi)的事,4月做借管理辦公費(fèi),貸方其他應(yīng)付款,然后沒(méi)有做抵扣,但6月份這筆維護(hù)費(fèi)退款到銀行賬戶了,該怎么做憑證啊
老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔(dān)保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢(qián)打到了我們的賬戶。這個(gè)我怎么做會(huì)計(jì)分錄 2.我們購(gòu)買(mǎi)了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個(gè)我怎么做分錄,使用時(shí)候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣(mài)掉,這個(gè)收入其實(shí)是歸合作社的,但是收入還是會(huì)打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費(fèi)后,剩下的款會(huì)轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個(gè)我要怎么做分錄。
某社會(huì)組織,1月銀行扣除賬戶維護(hù)費(fèi),4月又退回,會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,就是我們8月31日給代發(fā)工資戶轉(zhuǎn)賬,因?yàn)殂y行系統(tǒng)原因,工資沒(méi)發(fā)成,代發(fā)戶又把錢(qián)退回來(lái)了,8月31日這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?我們又9月1日重新轉(zhuǎn)賬代發(fā)戶,才把工資發(fā)成功
老師,網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)1月扣費(fèi),可賬戶余額不足,只扣除了部分費(fèi)用,2月份又把未扣除的費(fèi)用補(bǔ)上了。這兩個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證分別怎么寫(xiě)?
老師請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱直接沒(méi)有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開(kāi)了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開(kāi)專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)專票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎

