那你現(xiàn)在開紅字發(fā)票,沖減你的以前年度的收入,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請(qǐng)問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
老師,請(qǐng)問下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進(jìn)開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計(jì)提的 怎么做會(huì)計(jì)分錄
我公司本年累計(jì)凈利潤+年初未分配利潤不等于期末未分配利潤總額是為什么,資產(chǎn)負(fù)債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請(qǐng)老師指教。
2020年賬面價(jià)值=540我懂,/4什么意思
老師有稅嗎
老師確認(rèn)收入的時(shí)候有交稅了
老師麻煩寫一下完整的分錄,這個(gè)涉不涉及增值稅、企業(yè)所得稅這些的
有的呀,借以前年度損益調(diào)整,同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款。
老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)交所得稅嗎
應(yīng)交增值稅,因?yàn)槟阋_負(fù)數(shù)的。
老師那所得稅這塊呢
所得稅的話,你這個(gè)是在匯算清繳的時(shí)候去減少你當(dāng)年的利潤,直接減少了你的所得稅他不用擔(dān)。
就是所得稅不用單獨(dú)處理的。
老師,所得稅為什么不用沖減的呢,因?yàn)槎际?8年的事情了,不太懂
就是你今年在匯算清繳你二二年的時(shí)候,你直接減少你二年的利潤去匯算清繳,那么,到時(shí)候你直接根據(jù)你二年的利潤的所得稅一起處理了,你這里不用單獨(dú)處理。
老師不太明白,以前年度損益調(diào)整不是直接會(huì)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面了嗎
那是會(huì)計(jì)口徑的處理啊,但是你稅法層面你之前根本就沒有交過稅,你現(xiàn)在肯定要去調(diào)整啊。
老師我基礎(chǔ)差不太懂你上面發(fā)的意思,
木木老師,為什么不用單獨(dú)處理的啊,之前年度的所得稅不是已經(jīng)交了嗎,真的是不理解
因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整,他是轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤就相當(dāng)于這個(gè)之前的利潤有變化了,但是你之前的匯算清繳已經(jīng)做呀。所以說,你這個(gè)利潤的變化,就只能在現(xiàn)在去匯算的時(shí)候去調(diào)整。
老師,我有點(diǎn)暈了,因?yàn)槲铱垂潭ㄙY產(chǎn)盤盈的分錄要調(diào)整所得稅來的,也是以前年度的,這個(gè)和那個(gè)不一樣嗎
就是你在考試的時(shí)候,那個(gè)分錄里面,你肯定是沒必要調(diào)整,在實(shí)務(wù)工作當(dāng)中,這個(gè)不單獨(dú)調(diào)試,你會(huì)算的時(shí)候再去處理。