這個(gè)可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
老師,企業(yè)收到社保局穩(wěn)崗補(bǔ)貼的款,這筆分錄怎么做呢?
銀行收到社保局的一筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼的怎么做分錄呀,應(yīng)該是社保局退回的公司繳納部分費(fèi)用 這個(gè)分錄怎么做呀,老師
老師您好,收到社保局的穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做會(huì)計(jì)分錄呀,謝謝
老師您好:我是小規(guī)模收到社保返還的穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎樣做分錄
老師!您好!我想問(wèn)下收到就業(yè)局返回的穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做分錄!這個(gè)補(bǔ)貼用于繳納單位部分社保,怎么做分錄
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專(zhuān)票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買(mǎi)禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買(mǎi)辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
老師。分錄這樣做嘛!借:銀行存款貸:營(yíng)業(yè)外收入繳納社保的時(shí)候做:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保貸:銀行存款是這樣做嗎
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
老師:你好!比如單位部分繳納3739元。返回的補(bǔ)貼的678元,我是不是需要分開(kāi)做借:應(yīng)付職工薪酬—社保3061補(bǔ)貼收入用于繳納社保應(yīng)付職工薪酬-社保678貸:銀行存款3739
這個(gè)沒(méi)必要區(qū)分的額