您好 那您可以在原來(lái)的發(fā)票再打印一下嗎 或者掃碼再打印
請(qǐng)問(wèn),我公司人員把供應(yīng)商開的增值稅發(fā)票弄丟了,對(duì)方又不愿意重開,用對(duì)方復(fù)印的記帳聯(lián)(復(fù)印蓋對(duì)方發(fā)票章)來(lái)做帳可以嗎,對(duì)方只提供一份復(fù)印件蓋紅章的,我把這個(gè)蓋了紅章的放在抵扣里可以不,記帳的用這個(gè)紅章的再?gòu)?fù)印一次的來(lái)做。
請(qǐng)問(wèn)客戶把我們開的增值稅專用發(fā)票弄丟了,我們的存根聯(lián)又不清楚,復(fù)印的更不清楚,要怎么給對(duì)方憑證抵扣記賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們開發(fā)票給客戶,客戶已經(jīng)弄丟了,我們復(fù)印我們記賬聯(lián)蓋發(fā)票章給對(duì)方,對(duì)方不要 就要 我們重新開一張。我想了解一下,記賬聯(lián)復(fù)印對(duì)方財(cái)務(wù)不能憑借這個(gè)入賬的嘛?我們不重新開始 對(duì)方就不給我們打款。
開給客戶的發(fā)票對(duì)方丟了,現(xiàn)在要復(fù)印件,但是我們已經(jīng)裝訂到憑證里面了,復(fù)印的不清楚,還有什么別的辦法打印復(fù)印件嗎
老師,以前年度開的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在要紅沖,但是對(duì)方不用來(lái)抵扣把抵扣聯(lián)給弄丟了怎么辦?我們還能紅沖嗎?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
A4紙打印的沒有框框,對(duì)方不要
我的意思是在原來(lái)的發(fā)票再打印一遍
打印原來(lái)的發(fā)票不能打的跟原來(lái)一模一樣的,會(huì)花掉的吧
那發(fā)票可以拍照跟掃描嗎