你好,按照計(jì)提的來。 賬上是正確的,不是嗎? 申報(bào)錯(cuò)了,你應(yīng)該修改你的自然人電子稅務(wù)局,選擇所屬期,然后去更正申報(bào)就行。
老師,個(gè)稅申報(bào)工資,按計(jì)提,還是按發(fā)放,12月會(huì)計(jì)看資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬掛的金額太多,賬上就發(fā)放了,但是個(gè)稅申報(bào)沒有這么多,第二年,怎么調(diào)賬呢
老師我們是物業(yè)公司,給建筑公司提供保安服務(wù),建筑上不結(jié)賬,我們給保安開工資也沒有每個(gè)月都發(fā),沒有那么多流動(dòng)資金,這樣工資個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是每個(gè)月按月申報(bào)呢,還是實(shí)際發(fā)放的時(shí)候再申報(bào)?要是跨年的話有影響不?要是沒有發(fā)放工資就申報(bào)個(gè)稅的話,要怎么平計(jì)提工資的分錄?借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款嗎?
老師 想問一下 每月申報(bào)個(gè)稅 工資薪金所得是不是應(yīng)付職工薪酬的金額 假設(shè) 上月應(yīng)付職工薪酬是100 但是有一個(gè)職工2的工資未發(fā) 那么我應(yīng)該是按照100申報(bào)還是按照98來申報(bào)呢 還有一個(gè)問題 如果是按照98申報(bào) 那么下個(gè)月呢 又發(fā)放了 那2的工資 這個(gè)月申報(bào)是不是要把這2給加進(jìn)去呢 不然就不是一一對應(yīng)呢
老師,在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,在12月份沒有工資計(jì)提和發(fā)放的話,填寫年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額那就是0,對嗎?
老師,我想問下,去年有個(gè)員工個(gè)稅申報(bào)了,但是工資五月底前沒發(fā)放,這部分工資年底結(jié)賬沒計(jì)提費(fèi)用,匯算清繳職工薪酬那調(diào)出來了這部分金額,那是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表要手動(dòng)加上這部分工資金額才行,還是只調(diào)整匯算清繳,但是財(cái)務(wù)報(bào)表就是按照沒計(jì)提這部分工資的金額填寫呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
按計(jì)提的嗎,我看會(huì)計(jì)是有開發(fā)票,就把后面幾個(gè)月的工資計(jì)提了,然后,每月發(fā)放多少,個(gè)稅申報(bào)多少,
你當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,然后在次月發(fā)放,發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。這個(gè)本期收入填寫的是應(yīng)發(fā)工資。
他是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,就是他12月發(fā)放了今年幾個(gè)月的,但是個(gè)稅沒有申報(bào),這個(gè)在今年賬上怎么調(diào)整
你好,你賬上做的哪里不對嗎?如果賬上做的正確的,你申報(bào)的不對的話,你應(yīng)該去稅務(wù)局申報(bào)修改你的申報(bào)表。
老師,能提前發(fā)放工資嗎,
你好 計(jì)提提前發(fā)工資的
哦,計(jì)提管理費(fèi)用,可以一次計(jì)提幾個(gè)月的,老師,現(xiàn)在我就是想問問,實(shí)際發(fā)放了一個(gè)月工資,會(huì)計(jì)在賬上把工資全部發(fā)完了,已經(jīng)跨年了,今天我怎么調(diào)整一下
你好也就是他是他實(shí)際沒有發(fā)放,但是已經(jīng)做了發(fā)放的嗎?發(fā)放的分錄怎么做的,直接做相反的就是了。
跨年了也不影響的, 你匯算清交之前把能把計(jì)提的都發(fā)下去嗎?如果不能的話,需要紅沖計(jì)提的借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤