同學(xué)你好 1 借,原材料2100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)272 貸,銀行存款 2 借,在途物資12000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1560 貸,銀行存款13560 3 借,在途物資一A4000 借,在途物資一B4000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1040 貸,銀行存款6000 貸,應(yīng)付賬款 5 借,在途物資一A690/(4000加4000)*4000 借,在途物資一B690/(4000加4000)*4000 貸,銀行存款690 6 借,原材料一A4000加690/(4000加4000)*4000 借,原材料一B4000加690/(4000加4000)*4000 貸,在途物資一A4000加690/(4000加4000)*4000 貸,在途物資一B4000加690/(4000加4000)*4000 7 借,生產(chǎn)成本一甲10000 借,生產(chǎn)成本一乙15000 借,制造費(fèi)用1000 貸,原材料一A10500 貸,原材料一B15500 8 借,生產(chǎn)成本一甲30000 借,生產(chǎn)成本一乙20000 借,制造費(fèi)用14000 借,管理費(fèi)用18000 貸,應(yīng)付職工薪酬 ;
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師,我是一般納稅人個(gè)體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開(kāi)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開(kāi)了呢?
9、以現(xiàn)金支付管理部門的辦公費(fèi)80元。10、計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的短期借款的利息500元11、計(jì)提車間固定資產(chǎn)折舊2500元12、結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用,制造費(fèi)用按生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品人員的工資比例進(jìn)行分配13、期末產(chǎn)品完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工的甲、乙產(chǎn)品的成本,甲產(chǎn)品完工125噸,乙產(chǎn)品完工40噸。14、出售甲產(chǎn)品15噸,售價(jià)為400元/噸,出售乙產(chǎn)品20噸,售價(jià)800元/噸,增值稅率13%,價(jià)稅款收到存入銀行。15、向光華工廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價(jià)為400元/噸,增值稅率13%,價(jià)稅款未收到。16、本期發(fā)生的銷售產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)4600元,以存款支付17、以存款支付甲、乙產(chǎn)品的廣告費(fèi)1200元
同學(xué)你好,學(xué)堂 有規(guī)定,不同的問(wèn)題 是需要重新發(fā)起提問(wèn)的,望理解 ;
提交了您看看
同學(xué)你好,第一次提問(wèn)的題已經(jīng)回復(fù)了,其他的題學(xué)堂 有規(guī)定,不同的問(wèn)題 是需要重新發(fā)起提問(wèn)的,望理解 ;