您好 稅務(wù)查到的話 要讓您納稅調(diào)整 有稅金會有滯納金 有的地區(qū)會罰款
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進(jìn)項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進(jìn)項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
老師問一下,我們的小規(guī)模納稅人,去年剛剛弄的新單位,普票和專票加起來總共開了70萬的發(fā)票,但是去年進(jìn)項成本發(fā)票一直沒開進(jìn)來,我填報表的時候,成本的比例大概填了一下的。那如果稅務(wù)這邊查到了會有怎么樣的后果?
老師,我是小規(guī)模納稅人,超過了500萬元,稅務(wù)要求升為一般納稅人,我做的免稅項目,一直開的都是普票,如果不開專票,,進(jìn)項發(fā)票一年也沒有會不會有什么風(fēng)險??因為我們多數(shù)成本是人工工資
老師,我是小規(guī)模納稅人,超過了500萬元,稅務(wù)要求升為一般納稅人,我做的免稅項目,一直開的都是普票,如果不開專票,,進(jìn)項發(fā)票一年也沒有會不會有什么風(fēng)險??因為我們多數(shù)成本是人工工資。
老師,我問下,去年我們公司是小規(guī)模納稅人,今年申成一般納稅人了,但是去年有張發(fā)票上游開錯了,今年退回去了紅沖重新開發(fā)票給我們,那這個補開發(fā)票的進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,填申報表的時候,轉(zhuǎn)出項目選哪個呢?謝謝。
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務(wù)管理制度和財務(wù)核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報表,補稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會計是當(dāng)月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
納稅調(diào)整的話具體怎么調(diào)的?
沒有取得發(fā)票的支出 匯算清繳都應(yīng)該納稅調(diào)增 增加利潤 繳納企業(yè)所得稅的
老師,那我70萬的開票,我要大概調(diào)增多少?
根據(jù)您的發(fā)票取得數(shù)據(jù)啊 比如您成本做了50萬 只有30萬發(fā)票 就要調(diào)整30萬
老師小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么算的?
應(yīng)納稅所得額*適用稅率-預(yù)繳企業(yè)所得稅 根據(jù)利潤總額不同 稅率不同
老師我全年普票總共開了70萬,專票沒開,那企業(yè)所得稅稅率多少的?如果補繳的話,會有優(yōu)惠政策享受嗎?
符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 沒有任何發(fā)票支出 企業(yè)所得稅700000*0.25*0.2*0.5=17500
老師我們是小規(guī)模納稅人,不是一般納稅人,也是這樣嗎?
是的 企業(yè)所得稅都是一樣的計算
老師,那如果補繳的話也會有優(yōu)惠政策的是吧?
是的?補繳的話也會有優(yōu)惠政策的
老師,除了企業(yè)所得稅之外,還有什么?
匯算清繳就是針對企業(yè)所得稅的 不針對其他
老師,那如果你沒有材料成本發(fā)票被稅務(wù)部門查到,除了企業(yè)所得稅之外,其他還有補繳什么稅?
沒有其他稅了 就是企業(yè)所得稅啊
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!