你好; 你可以 5月認證后到時在申請 退稅或者留抵抵減的
發(fā)票認證過了,并且也報了稅,但是沒有繳納稅款,現(xiàn)在稅已經(jīng)申報作廢,請問發(fā)票認證系統(tǒng)里還能作廢重新抵扣嗎
已經(jīng)申報了,還有專票沒抵扣, 現(xiàn)在提交認證到下期還能用嗎?要是10月的專票現(xiàn)在還能用嗎?
現(xiàn)在申報一月份的稅款 但是上月忘記認證進項稅額了 二月份認證的還能在一月份抵扣嗎?還沒有過報稅期
老師,申請留抵退稅,3月增值稅已經(jīng)申報,但還有一些發(fā)票沒有認證,已經(jīng)過了申報期,現(xiàn)在能認證嗎?認證完能算期末留抵稅額嗎
已經(jīng)認證且申報過增值稅了,現(xiàn)在想作廢增值稅申報表,重新選擇認證進項發(fā)票可以嗎?,想讓留抵多一點,退稅多一點
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風險的發(fā)票,稅務局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進項我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
如果現(xiàn)在申報退稅了,5月還能勾選認證抵扣嗎?
稅務局一直催讓申報
?你好;? ? ?你現(xiàn)在留抵 進項稅還有沒有認證勾選的嗎?? ? ? 如果你現(xiàn)在退稅的話; 也只能退你之前 留抵的部分的? ?
有沒勾選的。有好多都沒勾選。3月申報表上留抵只有幾千。那5月再認證勾選能正常抵扣嗎?
就是說現(xiàn)在再去勾選也不能退了,如果現(xiàn)在申報留抵退稅的話。
?你好; 你 就只有5月去認證勾選了 ;? ?你后面可以申請退稅的; 現(xiàn)在才4月? ?