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做銀行存款明細(xì)賬 只有余額 沒有借貸方向 可是明細(xì)賬根據(jù)憑證登記 有些支出憑證做月頭 收入做月末 比如銀行賬上月余額是0 這月頭先做支出憑證 銀行存款余額不就為負(fù)了 后做收入憑證 這個明細(xì)賬咋記?

2022-04-24 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-24 12:56

同學(xué)你好 你是說做分錄嗎

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快賬用戶3714 追問 2022-04-24 13:32

憑證已經(jīng)做好 登明細(xì)賬

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齊紅老師 解答 2022-04-24 13:42

那你按照明細(xì)分類登記就可以

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快賬用戶3714 追問 2022-04-24 14:02

比如寫三欄 余額不能是負(fù)數(shù)吧

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齊紅老師 解答 2022-04-24 14:11

同學(xué)你好 是的 這個銀行存款不能是負(fù)數(shù)

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快賬用戶3714 追問 2022-04-24 14:32

是同一天憑證先做支入再收入

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齊紅老師 解答 2022-04-24 14:33

同學(xué)你好 這種最好是先做收入再做支出

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快賬用戶3714 追問 2022-04-24 14:35

憑證已經(jīng)寫了咋改 憑證號可以改嗎

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快賬用戶3714 追問 2022-04-24 14:36

順序改一下

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齊紅老師 解答 2022-04-24 14:45

同學(xué)你好 直接紅沖就可以了

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快賬用戶3714 追問 2022-04-24 14:49

多了 都是咋沖 往年都是這樣寫的

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齊紅老師 解答 2022-04-24 14:55

是什么會計準(zhǔn)則呢

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快賬用戶3714 追問 2022-04-24 14:57

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-04-24 15:06

同學(xué)你好 多做了收入是吧 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶3714 追問 2022-04-24 15:24

不是多做了

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快賬用戶3714 追問 2022-04-24 15:25

是先做了支出再做了收入 明細(xì)賬先負(fù)后增

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齊紅老師 解答 2022-04-24 15:28

你這個要先做收入的再做支出的 紅字沖減了再重新做一遍

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同學(xué)你好 你是說做分錄嗎
2022-04-24
你好,你的QQ簽名核對,還有你的應(yīng)交稅費(fèi),都要核對一下你相往來科目的話,你可以按照一個季度或多長時間給你的供應(yīng)商和客戶去對賬。
2022-07-20
同學(xué)你好 銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補(bǔ)記對方已記而本方未記賬的賬項(xiàng)金額,然后驗(yàn)證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng) 步驟二 銀行對賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng) 步驟三 銀行對賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)=企業(yè)賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)賬  通過核對調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項(xiàng)未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯,需要進(jìn)一步采用對賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動用的銀行存款實(shí)有數(shù)。對于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項(xiàng),要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。
2020-10-10
您好,您先錄入收款的銀行,不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)后錄入付款的。
2024-01-08
你好同學(xué) 銀行日記賬應(yīng)該根據(jù)銀行流水來做
2021-10-30
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