你好,同學(xué) 半成品計入生產(chǎn)成本處理即可
老師您好!小企業(yè)在財產(chǎn)清查中發(fā)生資產(chǎn)的盤盈或盤虧時直接進(jìn)行處理,請問該如何處理呢?
老師,您好!請問生產(chǎn)酒的企業(yè),儲存在罐子里的半成品如何處理賬務(wù)呢?
老師:您好,單位生產(chǎn)出的產(chǎn)成品已做賬務(wù)處理,現(xiàn)又轉(zhuǎn)回原材料罐做原材料二次加工,請問老師怎樣賬務(wù)處理?
老師您好,請問盈利性學(xué)校 舉辦的18歲成人禮產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用 2萬元。如何賬務(wù)處理呢?
請問原成品油生產(chǎn)企業(yè)(現(xiàn)在已不是)銷售重質(zhì)油有哪些點(diǎn)是需要注意的呢?尤其是稅務(wù)風(fēng)險方面,謝謝。是很久以前儲罐里的油泥,買的,現(xiàn)在想清理儲罐,把這部分賣掉。
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費(fèi)用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計入成本費(fèi)用的和實(shí)際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因為
老師,項目工期是5月開始,項目上6.7月計提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實(shí)際支出的多了幾毛錢,如果我計入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強(qiáng)制要交納社保費(fèi)嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進(jìn)度呀?
老師,這樣處理分錄,月末入庫產(chǎn)成品,借:庫存商品-A產(chǎn)品、B產(chǎn)品、C產(chǎn)品、D產(chǎn)品,等等各項完工產(chǎn)品入庫,半成品 貸:生產(chǎn)成本-直接人工,生產(chǎn)成本-直接材料,生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用。預(yù)估半成品的價值,總用的生產(chǎn)成本減去半成品的價值,再分配到完工入庫存的產(chǎn)成品中去。還是半成品應(yīng)該如何處理是正確的方法呢?
是完工產(chǎn)品的處理啊,你的半成品還處在生產(chǎn)成本里面,有余額,期末余額就是你的半成品啊。
現(xiàn)在在建賬,就有一百多萬的半成品,有半成品明細(xì)金額,如何在生產(chǎn)成本反應(yīng)呢?
這個半成品就是生產(chǎn)成本中的人工,材料,制造費(fèi)用構(gòu)成的,但現(xiàn)在期初有一百多萬的半成品,如何在這個生產(chǎn)成本的三項中反應(yīng)數(shù)據(jù)呢?
你期初的半成品,他也是在生產(chǎn)成本下的明細(xì)科目去體現(xiàn)的呀,因為你的半成品就是在生產(chǎn)成本,那么你的半成品是由哪些構(gòu)成,就分別在他的材料、人工這些明細(xì)科目里面的余額組成的。
嗯,那就將這100多萬按需分配到材料,人工,制造費(fèi)用中去。
對了對了,就是這個意思。
感謝老師的指導(dǎo)
老師,每個月半成品會估價值,就用總的成本減半成品價值,再來分配剩余的生產(chǎn)成本到完工產(chǎn)品中去,可以嗎?
對了對了,就是這個意思。