是的,需要先法人借款給公司,再做支付
借:應(yīng)付職工薪酬5000,余額:4920貸:庫存現(xiàn)金5000,余額:-10000那我應(yīng)該向法人借款多少?我借了10000,分錄是借:庫存現(xiàn)金10000,余額0貸:其他應(yīng)付款10000,余額:20000明細賬里第一筆支付上月工資,余額-10000
老師,庫存現(xiàn)金盤盈的時候,借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢 批準后,如果是應(yīng)支付給有關(guān)人員的部分 是 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)付款。那如果之后這筆支付掉給有關(guān)人員了,是還要做一筆 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 這個分錄嗎?
老師好!上月工資做賬 比工資表的數(shù)多了 應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個月分錄 是不是 借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬呀?
郭老師您好!請教:單位發(fā)工資都是現(xiàn)金發(fā)的??墒菐齑娆F(xiàn)金賬上沒有錢,每月員工工資都是法人墊付現(xiàn)金發(fā)的,我做的分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-法人(老板),當然上月我是做了計提的。這樣做分錄對嗎?
老師你好!他們?nèi)路葑龅膽{證是:借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:其他應(yīng)收款-社保 ,庫存現(xiàn)金。這樣的分錄做了后,應(yīng)付職工薪酬-工資就沒有余額了。因為我們都是下一個支付上月的工資,其實應(yīng)付職工薪酬-工資是有余額的?,F(xiàn)在想修改一下,那4月份的話應(yīng)該怎么做呢?老師
老師,咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有公開課了嗎?
老師你好,我們分公司上月開票200多萬,現(xiàn)在賬上成本也有200多萬,我可以把成本全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,公司補貼員工社保,他工資不變,公司補貼給他的社保部分需要申報個稅嗎?到底需要員工承擔(dān)這部分社保補貼的個稅金額嗎
老師,公司要注銷,賬上還有30萬庫存,時間較長,有5-8年,質(zhì)量不好了,我們可以成本價的7折出售給股東嗎?稅務(wù)那邊怎么需要些什么資料說明?
個稅申報不小心超了30人,怎么做才能不交殘保金?
老師你好,我想咨詢一下你,暫估入庫,我的思維是先暫估,第二個月紅沖,然后再入正確的對吧
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅時,研發(fā)費用可以加計扣除嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人的廠房出租收的租金每個月不超過十萬塊錢開的普票,不需要交增值稅嗎?
個稅申報超過32人了,怎么處理才能不交殘保金?
請問老師,企業(yè)出售固定資產(chǎn)的完整分錄