是的,你的理解是對(duì)的。
老師你好,暫估入庫的發(fā)票有時(shí)間的限制不?比如說我是第二季度預(yù)繳所得稅時(shí)暫估了,然后現(xiàn)在我用7月(第三季度))付款采購收到的發(fā)票去沖銷第二季度預(yù)估的,這合理不?
老師你好,我想請(qǐng)問一下,我有一張發(fā)票已經(jīng)付款了,但是得下個(gè)月才開票,我可以先這個(gè)月暫估,然后在取得發(fā)票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費(fèi)的發(fā)票也可以暫估嗎?
請(qǐng)問一下,我之前幾個(gè)月都是暫估商品入庫(10000)個(gè), 今個(gè)月收到發(fā)票為15000個(gè),然后紅字沖銷了暫估商品入庫(10000)個(gè),再開正確的(15000)分錄,最后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎樣做
您好老師,我是貿(mào)易公司我咨詢您個(gè)問題,給醫(yī)院發(fā)貨,我們是貨款先收到,然后開發(fā)票,這個(gè)時(shí)候會(huì)確認(rèn)收入,待次月才會(huì)發(fā)貨,當(dāng)月做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估,然后次月發(fā)貨后沖銷暫估,這樣確認(rèn)收入的時(shí)間和暫估成本的方法對(duì)嗎
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖對(duì)應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個(gè)商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品對(duì)嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
請(qǐng)問付款了,沒有進(jìn)項(xiàng)票再怎么處理
請(qǐng)問收款了沒有開票的,做外賬時(shí)怎么處理?
請(qǐng)問老師臨時(shí)工每月開5000,連續(xù)3個(gè)月,只報(bào)個(gè)稅,銀行走工資.這樣對(duì)嗎,還有對(duì)臨時(shí)工其他要求嗎
老師,應(yīng)付職工薪酬有固定的二級(jí)科目嗎
老師你好我們是外貿(mào)企業(yè)!稅務(wù)局要求25.01-20.06月份沒有及時(shí)確認(rèn)企業(yè)所得稅收入在出口日期當(dāng)月自查并寫一份自查報(bào)告交到稅務(wù)局!還有1-6月份所有報(bào)關(guān)單!對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!涉稅收入申報(bào)單!出口合同!我們未確認(rèn)收入主要是款未收齊和資金緊張無法讓對(duì)方開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!如何寫好
金屬制作的鴿子籠,稅收編碼是什么
農(nóng)民工在工地受傷了,我們達(dá)成協(xié)議了,直接給15000賠償,這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅么
住宿費(fèi)專票可以抵扣吧?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入記借方,財(cái)務(wù)軟件能取到數(shù)嗎,還是要記貸方負(fù)數(shù)呀
老師,新成立了一個(gè)分公司,是在核定稅種的時(shí)候確定是一般納稅人還是小規(guī)模嗎
以前的會(huì)計(jì)是先暫估后紅沖沒有看到入庫的數(shù)據(jù)
那就不合適了,你的思路才是正確的
她是收到一張發(fā)票紅沖一點(diǎn),
你好,是只沖往來嗎
她只沖往來了
只沖往來,就可以的
老師正常是,卻成本才去暫估的對(duì)吧,沖的話是不是把成本也要沖了
若沖成本,取票,也要繼續(xù)計(jì)入成本