您好,建議不調(diào)。如果是房屋附屬設(shè)備就在固定資產(chǎn)原值中,如調(diào)出,系統(tǒng)會(huì)預(yù)警比對(duì)是否減少固定資產(chǎn),提交可能通過(guò)不了,數(shù)據(jù)異常。
1、請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除 對(duì)應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫(xiě)? 假設(shè)我公司在今年1月份購(gòu)買(mǎi)10萬(wàn)元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(wàn)(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬(wàn),那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額)填寫(xiě)的是1萬(wàn),第四列填寫(xiě)的是10萬(wàn),這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬(wàn)同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬(wàn),這樣是否正確? 2、請(qǐng)問(wèn)我公司的應(yīng)收賬款10萬(wàn)無(wú)法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對(duì)方只償還我2萬(wàn)就可以了,8萬(wàn)元做營(yíng)業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請(qǐng)問(wèn)我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬(wàn)元,低于2萬(wàn)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表,里面的房屋及建筑物,上年把設(shè)備基礎(chǔ)填寫(xiě)到里面了,今年可不可以調(diào)出來(lái),這樣,本年度填寫(xiě)的金額就減少了,有影響嗎?對(duì)比嗎
老師填寫(xiě)2021年度的企業(yè)所得稅報(bào)表除了系統(tǒng)自帶的這些表,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表,職工薪酬表,但是我們沒(méi)調(diào)整,也沒(méi)資產(chǎn)折扣,填個(gè)職工薪酬表值得是這個(gè)嗎,我就填工資薪金支出,然后這個(gè)A105000就顯示了工資,簡(jiǎn)單這樣可以嗎?還是說(shuō)把所有的工資都填在管理費(fèi)用里面就好,就單交這個(gè)幾個(gè)表就好 這張表單獨(dú)這張?zhí)顚?duì)嗎?我是按報(bào)稅金額輸入的,還有其他沒(méi)調(diào)整的
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在遇到價(jià)值500萬(wàn)以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個(gè)賬務(wù)處理和納稅申報(bào)如何弄? 因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以按月正常計(jì)提折舊,在所得稅申報(bào)是填寫(xiě)一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過(guò)遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時(shí)就全部做到費(fèi)用里嗎?這樣做賬對(duì)嗎?另外就是利潤(rùn)表等于已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)全額折舊后的金額了,那所得稅納稅申報(bào)時(shí)又怎么填寫(xiě)呢?望指教,謝謝
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在遇到價(jià)值500萬(wàn)以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個(gè)賬務(wù)處理和納稅申報(bào)如何弄? 因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以按月正常計(jì)提折舊,在所得稅申報(bào)是填寫(xiě)一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過(guò)遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時(shí)就全部做到費(fèi)用里嗎?這樣做賬對(duì)嗎?另外就是利潤(rùn)表等于已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)全額折舊后的金額了,那所得稅納稅申報(bào)時(shí)又怎么填寫(xiě)呢?具體在小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下怎么做,麻煩告知,多謝
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表中的本期金額是25年1-8月的累計(jì)數(shù),上期金額指的是25年7月的數(shù)么
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)工廠里,因?yàn)樯a(chǎn)的產(chǎn)品不能夠維持企業(yè)開(kāi)支,所以增加了貿(mào)易類的銷售,是不是變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師,請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)公司增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司用別人資質(zhì)投標(biāo),他給我們開(kāi)票600萬(wàn),然后我們給他開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)進(jìn)去何時(shí)呀,他讓我們至少得開(kāi)夠95,我們領(lǐng)導(dǎo)想百分之百開(kāi)進(jìn)去,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛,還有對(duì)方我們除了把稅點(diǎn)補(bǔ)起外,還要給他們補(bǔ)夠三個(gè)點(diǎn),他說(shuō)他們工業(yè)企業(yè),稅負(fù)就是三個(gè)點(diǎn),其實(shí)管理費(fèi),那這個(gè)收費(fèi)合理嗎老師,相當(dāng)于要收將近三十萬(wàn)的費(fèi)用
這個(gè)暫估目前是不是只有 2 萬(wàn),我只要沖回 2 萬(wàn)暫估就沒(méi)有了是吧
在實(shí)際工作中,出納負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅嗎?出納和會(huì)計(jì)的分工有沒(méi)有具體的文件看看
以人民幣出口的關(guān)單如何開(kāi)具發(fā)票,備注欄如何填寫(xiě)?如何辦理退稅?單證備案要哪些資料?
1、下列各項(xiàng)中,應(yīng)計(jì)入企業(yè)自行建造固定資產(chǎn)初始入賬成本的有 A.建造過(guò)程中計(jì)提的工程物資減值 B.總額法下在建工程項(xiàng)目取得的財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼 C.自然災(zāi)害等原因造成的在建工程報(bào)廢的凈損失D.建設(shè)期間發(fā)生的工程物資盤(pán)虧的凈損失 E.在建工程試運(yùn)行產(chǎn)出產(chǎn)品對(duì)外銷售的收入 請(qǐng)老師幫我解析一下這個(gè)題。
私企,員工每個(gè)月休息兩天,但是這兩天員工沒(méi)休息就得算加班吧 那這個(gè)基數(shù)是除以28還是除以30 要是按勞動(dòng)法私企肯定也不符合
差額征收發(fā)票稅率那顯示***,稅率是多少呢
好的,意思是不跳出,
您好,不調(diào)出。只要設(shè)備沒(méi)有重復(fù)提折舊就行。
因?yàn)橛泻枚嘣O(shè)備基礎(chǔ),和大的構(gòu)造物都填寫(xiě)到房屋及建筑物里面了,稅務(wù)對(duì)不說(shuō)房產(chǎn)稅預(yù)警,我看看本年度能把這些調(diào)出不
您好,具體綜合權(quán)衡。調(diào)申報(bào)數(shù)字異常,有風(fēng)險(xiǎn),不調(diào)房產(chǎn)稅可能多交。