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向丙企業(yè)采購(gòu)B材料,材料買(mǎi)價(jià)為30000元,增值稅額為3900元,款項(xiàng)33900元用銀行本票存款支付,另收到支付市內(nèi)運(yùn)費(fèi)200元的增值稅普通發(fā)票,以現(xiàn)金支付(為簡(jiǎn)化核算,計(jì)入管理費(fèi)用),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。做會(huì)計(jì)分錄

2022-04-22 23:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-22 23:59

你好 借:原材料 30000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900, 管理費(fèi)用 200 貸:其他貨幣資金 33900 庫(kù)存現(xiàn)金 200

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你好 借:原材料 30000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900, 管理費(fèi)用 200 貸:其他貨幣資金 33900 庫(kù)存現(xiàn)金 200
2022-04-22
你好,是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄?
2021-11-13
借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他貨幣資金-銀行本票
2023-10-10
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-12-04
您好 某工廠為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí)際成本核算。該企業(yè)2020年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1從丙企業(yè)采購(gòu)B材料,材料買(mǎi)價(jià)共計(jì)30000元,增值稅稅額為3900元,款項(xiàng)其計(jì)33900元,用銀行本票支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借 原材料30000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900 貸 其他貨幣資金33900 2將上月末已收料但尚來(lái)付款的暫估入賬的材料作相反會(huì)計(jì)分錄沖回,金額為70000元。 借 原材料-70000 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-70000 3從甲企業(yè)則入人材料,買(mǎi)價(jià)共計(jì)100000元,增值稅稅額為13000元,甲企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)500元(準(zhǔn)予扣進(jìn)項(xiàng)稅105元)企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額118500元、兩個(gè)月期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借 原材料100000+500-105 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000+105 貸 應(yīng)付票據(jù)118500 4按照合同規(guī)定,向乙企業(yè)預(yù)付購(gòu)料款80000元,已開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。 借 預(yù)付賬款80000 貸 銀行存款80000 5上月已付款的在途A材料已驗(yàn)收入庫(kù),實(shí)際成本50000元。 借 原材料50000 貸 在途物資50000 6從丁企業(yè)采購(gòu)A材料1000千克,買(mǎi)價(jià)為120000元,增值稅稅額為15600元,貨款共135600元,已用托收承付結(jié)算方式支付,材料尚未收到。 借 在途物資120000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15600 貸 應(yīng)付賬款135600 7從丁企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的A材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)950千克,短缺50千克,原因待查。 借 原材料120000/1000*950=114000 借 待處理財(cái)產(chǎn)損溢120000/1000*50=6000 貸 在途物資120000 8用預(yù)付貨款方式從乙企業(yè)采購(gòu)的B材料已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明:材料價(jià)款為80000元,增值稅稅額為10400 借 原材料80000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10400 貸 預(yù)付賬款90400
2022-06-08
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