你好,是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄?
向丙企業(yè)采購(gòu)B材料,材料買價(jià)為30000元,增值稅額為3900元,款項(xiàng)33900元用銀行本票存款支付,另收到支付市內(nèi)運(yùn)費(fèi)200元的增值稅普通發(fā)票,以現(xiàn)金支付(為簡(jiǎn)化核算計(jì)入管理費(fèi)用),材料驗(yàn)收入庫(kù)
購(gòu)進(jìn)丙材料200噸,單價(jià)350元,增值稅率為13%,貨稅款均以銀行存款支付,運(yùn)雜費(fèi)200元以庫(kù)存現(xiàn)金支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)
1.購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,買價(jià)50000元,增值稅額6500元,運(yùn)輸費(fèi)用1000元,增值稅額90元,保險(xiǎn)費(fèi)500元,增值稅額30元,所以款項(xiàng)均以銀行存款支付,設(shè)備交付使用。2.向公司購(gòu)進(jìn)甲材料1500千克,單價(jià)20元,發(fā)票上的價(jià)格30000元,增值稅額3900元,乙材料2000千克,單價(jià)10元,買價(jià)20000元,增值稅2600元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。3.用銀行存款支付上述甲乙材料的運(yùn)雜費(fèi)7000元(運(yùn)雜費(fèi)按重量分配)4.向C公司購(gòu)進(jìn)丙材料3000千克,單價(jià)30元,共計(jì)90000元,增值稅11700元,款項(xiàng)已預(yù)付材料尚未驗(yàn)收人庫(kù)。5.用現(xiàn)金支付丙材料的運(yùn)費(fèi)及裝卸費(fèi)4300元6.本期購(gòu)進(jìn)的甲乙丙材料均已驗(yàn)收人庫(kù),現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際采購(gòu)成本
向丙企業(yè)采購(gòu)B材料,材料買價(jià)為30000元,增值稅額為3900元,款項(xiàng)33900元用銀行本票存款支付,另收到支付市內(nèi)運(yùn)費(fèi)200元的增值稅普通發(fā)票,以現(xiàn)金支付(為簡(jiǎn)化核算,計(jì)入管理費(fèi)用),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。做會(huì)計(jì)分錄
(3)6日,向丙企業(yè)采購(gòu)A材料,買價(jià)110000元,增值稅為14300元,運(yùn)雜費(fèi)1600元(其中運(yùn)費(fèi)1000元準(zhǔn)予扣除增值稅90元),貨款合計(jì)125900元,已用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi),其他款項(xiàng)尚未支付,材料按計(jì)劃成本核算。(4)7日,向丙企業(yè)采購(gòu)A材料,買價(jià)110000元,增值稅為14300元,運(yùn)雜費(fèi)1600元,貨款合計(jì)125900元,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。已用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi),其他款項(xiàng)尚未支付,材料按實(shí)際成本核算。兩道題,感謝老師解答
老師現(xiàn)在個(gè)人開(kāi)發(fā)票給公司公司要代扣代繳個(gè)人稅嗎?開(kāi)的是建筑服務(wù),工程服務(wù)
老師你好!稅務(wù)局的老師發(fā)來(lái)一張2023年的發(fā)票,說(shuō)是給我們開(kāi)票的公司是有問(wèn)題的公司,讓我們納稅調(diào)增,但我查了自己的賬上以前是沒(méi)有報(bào)銷過(guò)那張發(fā)票,但是那張發(fā)票確實(shí)是那個(gè)公司開(kāi)給我們公司的,請(qǐng)問(wèn)這種的怎么處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,去年開(kāi)了張收入的發(fā)票(比如金額1萬(wàn),今年要求沖紅,新開(kāi)張發(fā)票(金額2萬(wàn)),這怎么做帳呢?
老師,小規(guī)模生成一般納稅人,開(kāi)票金額2千萬(wàn)以下 稅率2.5%嗎?聽(tīng)其他會(huì)計(jì)說(shuō)的,但是我沒(méi)懂,還有這種說(shuō)法嗎
匯算清繳中A107041表中本年企業(yè)總收入包括哪些收入?包括利息收入嗎?
老師,賬面銀行余額在與銀行余額核對(duì)時(shí),發(fā)現(xiàn)金額差異,賬面比銀行多做了一筆收款的賬,在做銀行余額調(diào)節(jié)表的時(shí)候,是調(diào)成與銀行一致,還是調(diào)成與賬面一致呀?
老師,您好,購(gòu)買庫(kù)存商品,已付款還沒(méi)有收到貨,計(jì)入什么科目呢
對(duì)公賬戶可以交學(xué)費(fèi)嗎
老師,我們與其他公司有買賣合,200萬(wàn)元,但是甲方委托個(gè)人給我們打款,有委托書。我做賬時(shí)候怎么做分錄,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,一家企業(yè)要做注銷審計(jì),資產(chǎn)負(fù)債表全部為0但是業(yè)務(wù)活動(dòng)表匯總下來(lái)還有凈資產(chǎn)變動(dòng)額,應(yīng)該如何處理呢?
是的,老師
你好 借:原材料?30000%2B200?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900, ??貸:其他貨幣資金 33900 ? ?庫(kù)存現(xiàn)金 200
不是說(shuō)為了簡(jiǎn)化核算計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
你好,正常情況下,購(gòu)進(jìn)材料的運(yùn)費(fèi)需要計(jì)入材料成本。 簡(jiǎn)化核算計(jì)入管理費(fèi)用,賬務(wù)處理就是 借:原材料?30000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900, 管理費(fèi)用 200 ??貸:其他貨幣資金 33900 ? ?庫(kù)存現(xiàn)金 200