同學(xué)您好,那您去年有沒有做未開票銷售收入呢?
個(gè)體工商戶 核定征收;2021年 9月 到11月份銷售貨物99520元,當(dāng)時(shí)客戶未結(jié)款 掛的應(yīng)收;今年4月份結(jié)款到個(gè)體工商戶的公戶,需要開發(fā)票 這個(gè)按幾個(gè)點(diǎn)
2021年9月-11月份給一個(gè)客戶供貨99520元,當(dāng)時(shí)掛應(yīng)收,2022年4月份結(jié)款到公戶,個(gè)體工商戶核定征收的;現(xiàn)在客戶要發(fā)票普票就可以,按幾個(gè)點(diǎn)開呢
老師,個(gè)體工商戶2021年沒有賬,22年改為查賬征收,21年銀行賬戶有余額,實(shí)際有存貨,22年1-3月份銷售了21年的存貨,1月份賬戶收到去年12月份開的發(fā)票銷售收入款項(xiàng),22年4月份還把銀行賬戶現(xiàn)金取現(xiàn)了為零,由于是個(gè)體,沒有員工,賬面還計(jì)提工資嗎?起初的銀行賬戶余額怎么做賬?今年的銷售怎么做賬?實(shí)際的庫存怎么做賬? 今天收到去年的收入款怎么做賬? 去年沒有開過進(jìn)賬發(fā)票。
2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬元。4月20日收到對方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬元。4月20日收到對方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險(xiǎn)
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師啊 這個(gè)表用填嗎 是不是工資支出 固定資產(chǎn)折舊填完了就可以啊
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅和印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?依據(jù)的文件是哪個(gè)?
老師你好,我前段時(shí)間面試的一家公司,當(dāng)時(shí)沒有給我回復(fù),不過我看招聘公告下架了,然后昨天給我打來電話問我工作找好了嗎?說讓我等他們通知的,這個(gè)是什么意思啊
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項(xiàng)是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。直接記去未分配利潤可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片
老師,我們公司掛靠一個(gè)單位,這個(gè)給工人購買的團(tuán)意險(xiǎn)金額幾萬塊錢,沒有發(fā)票,怎么處理啊,讓員工找替票也不是真實(shí)成本,
申請臨時(shí)發(fā)票額度調(diào)整是不是只上傳合同就行?
工商年報(bào)的海關(guān)注冊信息可以根據(jù)哪些資料填寫,現(xiàn)在手上有稅務(wù)和工商的,賬上資料,沒有海關(guān)資料
老師 沒有的 個(gè)體工商戶 核定征收的 都報(bào)過稅了
正規(guī)操作的話,您做未開票銷售收入,然后今年開票就可以用當(dāng)時(shí)適用的稅率,您之前沒有做的話,就可能應(yīng)該要用現(xiàn)在的稅率了。