同學(xué)你好 借,營業(yè)外支出1500*100*(1加13%) 貸,主營業(yè)務(wù)收入1500*100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1500*100*13% 借,主營業(yè)務(wù)成本100*500 貸,庫存商品100*500 借,稅金及附加100*1500*15% 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅

某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈(zèng)送給客戶,該批高檔化妝品無同類產(chǎn)品售價(jià),生產(chǎn)成本共3萬元,已知高檔化妝品成本利潤率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費(fèi)稅率15%,這筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元?
公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),將100套自產(chǎn)高檔口紅禮盒無償贈(zèng)送客戶,化妝品成本為500元/套,當(dāng)月同類化妝品不含增值稅單價(jià)1500元/套。會計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),將50套自產(chǎn)高檔護(hù)膚類化妝品作為職工福利發(fā)放給職工,當(dāng)月同類化妝品不含增值稅單價(jià)為600元/套。會計(jì)分錄
A公司是增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品。本月將新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給VIP客戶試用。A公司無同類化妝品的銷售,市場上也無同類化妝品的銷售。已知該批化妝品的生產(chǎn)成本為10000原元,成本利潤率為10%。高檔化妝品的消費(fèi)稅率為15%。計(jì)算該批化妝品當(dāng)月的銷項(xiàng)增值稅額和消費(fèi)稅額。
A公司是增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品。本月將新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給VIP客戶試用。A公司無同類化妝品的銷售,市場上也無同類化妝品的銷售。已知該批化妝品的生產(chǎn)成本為10000原元,成本利潤率為10%。高檔化妝品的消費(fèi)稅率為15%。計(jì)算該批化妝品當(dāng)月的銷項(xiàng)增值稅額和消費(fèi)稅額。
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬不是免征增值稅嗎?8萬也沒超過10萬啊,就算加上平均分?jǐn)偟淖饨鹨膊怀^10萬啊,為什么8萬還要交增值稅呢?
公司生產(chǎn)車間200萬的空調(diào)系統(tǒng)工程,9月第一次付款100萬,收到發(fā)票100萬,需要怎么做賬?10月第二次付款90萬,收到發(fā)票90萬,需要怎么做賬?11月第三次付10萬,收到發(fā)票10萬,需要怎么做賬?屬于在建工程嗎?
受益人備案填寫完信息下一步怎么點(diǎn)不了
采購訂單日期不晚于合同日期是吧?
我們公司是一般納稅人承租房東的房子,后來又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人?,F(xiàn)在B要房租發(fā)票,我們可以給B公司開發(fā)票嗎?開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬,匯算做調(diào)增著?,F(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后,做賬,交稅是不是也有變化。B公司是老板一個(gè)親戚所以老板也一直沒有要B公司的房租。我的問題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎?納稅項(xiàng)目和稅率分別是多少,同時(shí)開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務(wù)怎么樣做。2.B公司之前沒有做房租,現(xiàn)在開了票賬務(wù)怎么做。3房東沒有給我們開發(fā)票,我們這樣操作會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎嗎
老師,請教一下,2024去年的工資,2025年9月份才發(fā)的,去年的工資進(jìn)行了納稅調(diào)整,那現(xiàn)在發(fā)了,該怎么進(jìn)行處理?
公司賬戶可以轉(zhuǎn)個(gè)人卡嗎(對方是個(gè)體工商戶,個(gè)體工商戶注冊的時(shí)候,綁定的個(gè)人卡,沒有開通公司賬戶)現(xiàn)在我們要支付貨款,可以轉(zhuǎn)嗎
那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設(shè)計(jì)服務(wù)也不用交文化
工商做備案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注冊的公司需要做嗎?
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?

