可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 160000*0.09+100000*0.13=27400 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 20*50000*0.13=130000 應(yīng)交增值稅是130000-27400=102600
甲酒廠從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食,共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款60000元,甲酒廠將收購(gòu)的糧食從收購(gòu)地直接運(yùn)往異地的乙地酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票。注明加工費(fèi)25000元。代墊輔料價(jià)值15000元。加工白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。計(jì)算以酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和增值稅的銷項(xiàng)稅額。(白酒比例稅率20%定額稅率, 0.5元/500克。)(外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品增值稅扣除率按10%計(jì)算。)
某酒業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人,某日從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食50噸,每噸收購(gòu)價(jià)格4000元,支付糧食收購(gòu)價(jià)款200000元。公司將收購(gòu)的糧食從收購(gòu)地直接運(yùn)回本地,并委托本市某酒廠生產(chǎn)加工高度白酒,18日,白酒加工完畢,公司收回全部白酒10噸,并取得酒廠開具的防偽稅控的增值稅發(fā)票,注明協(xié)議加工費(fèi)8000元(不含增值稅),其中包含代墊輔助材料45000元,公司以銀行存款支付加工費(fèi),并支付代收代繳消費(fèi)稅,28日,公司直接講這批白酒以每噸不含增值稅28000元的價(jià)格出售,收到款項(xiàng)存入銀行。 問(wèn)題:計(jì)算涉及的消費(fèi)稅,并對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算
1.某酒業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人,11月初從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食,糧食成本為109200元,公司將收購(gòu)的糧食從收購(gòu)地直接運(yùn)回本地并委托本市某酒廠生產(chǎn)加工高度白酒(在當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格)。白酒加工完畢,公司當(dāng)月收回白酒10噸,并取得該酒廠開具的防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明協(xié)議加工費(fèi)75000元,其中包含代墊輔助材料40000元。月底,公司在支付加工費(fèi)和代扣代繳消費(fèi)稅后,直接將這批委托加工的高度白酒以每噸28000元的價(jià)格出售。(1)計(jì)算酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。(2)該酒業(yè)公司收回白酒銷售是否需要再繳納消費(fèi)稅?請(qǐng)說(shuō)明理由。如果需要繳納,請(qǐng)計(jì)算消費(fèi)稅稅額。
某酒業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人,某月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)一批糧食40噸,每噸收購(gòu)價(jià)格4000元,一共支付糧食收購(gòu)價(jià)款160000元,取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證。公司將收購(gòu)的這批糧食委托某酒廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)加工高度白酒,直接將糧食人從收購(gòu)地運(yùn)往委托方。白酒加工完畢后,公司當(dāng)月收回白酒20噸,取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明協(xié)議加工費(fèi)100000元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。公司提貨時(shí)酒廠代收代繳了消費(fèi)稅,酒廠無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。當(dāng)月,公司直接將這批委托加工的高度白酒以每噸50000元的不含稅價(jià)格對(duì)外出售。白酒消費(fèi)稅比例稅率部分為20%、定額稅率部分為0.5元/500克。計(jì)算該酒業(yè)公司應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
某酒業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人,某月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)一批糧食40噸,每噸收購(gòu)價(jià)格4000元,一共支付糧食收購(gòu)價(jià)款160000元,取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證。公司將收購(gòu)的這批糧食委托某酒廠生產(chǎn)加工高度白酒,直接將糧食人從收購(gòu)地運(yùn)往委托方。白酒加工完畢后,公司當(dāng)月收回白酒20噸,取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明協(xié)議加工費(fèi)100000元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。公司提貨時(shí)酒廠代收代繳了消費(fèi)稅,酒廠無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。當(dāng)月,公司直接將這批委托加工的高度白酒以每噸50000元的不含稅價(jià)格對(duì)外出售。白酒消費(fèi)稅比例稅率部分為20%、定額稅率部分為0.5元/500克。計(jì)算該酒業(yè)公司應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒(méi)有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問(wèn)一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請(qǐng)問(wèn)老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 20*50000*0.2+20*2000*0.5=220000