你好,這個金額大嗎?如果不大的話,你直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
你好老師,小規(guī)模納稅人季度不夠45萬,不用交增值稅,減免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入-其他嗎
你好老師!小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅,每個季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?除增值稅外,還有其他需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
看老師你好 小規(guī)模季度45萬以內(nèi)減免的增值稅不是要計(jì)入營業(yè)外收入并計(jì)提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 今年我該怎么調(diào)整
你好老師,上一年小規(guī)模免增值稅,我沒有做營業(yè)外收入,今天要怎么做賬,以前年度損益調(diào)整嗎?會計(jì)分錄怎么做
老師,小規(guī)模2021年的增值稅沒有做減免賬,我今年調(diào)賬的話,入營業(yè)外收入合適嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
之前年度的所得稅報表都出了 我該怎么調(diào)整
你好,這個不用管啦,你做到這個月就可以啊。
那如果金額挺大的呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸利潤分配未分配利潤
做2021年匯算清繳的時候可以調(diào)整嗎
可以的,可以這么做的,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面。需要增加你的營業(yè)外收入。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。