你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款
采購員張某與外地采購專戶存款支付材料款,收到增值稅專用發(fā)票上注明價款為八萬元,增值稅額為10400元,取得增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,其增值稅可抵扣材料已經(jīng)驗收入庫,如何編寫會計分錄?
、甲公司為增值稅一般納稅人,2020年1 月10日購進(jìn)原材料一批,已驗收入庫,款項尚未支付,尚未取得增值稅扣稅憑證。根據(jù)銷售方提供的購貨清單注明的價款為20 000元,預(yù)計可以抵扣的增值稅為2600元。下月初,取得相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20 000元,增值稅稅額為2600元,增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證。全部款項以銀行轉(zhuǎn)賬支付。應(yīng)做哪些分錄
購進(jìn)1棟房屋增值稅專用發(fā)票上注明房屋價款為三千萬元,增值稅進(jìn)項稅額為¥300,000經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,可以抵扣款項已支付會計分錄怎么做?
1,購入一棟房屋,增值稅專用發(fā)票上注明的房屋價款為30000000元,增值稅為300000元,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證可以抵扣,款項已經(jīng)支付。分錄如下:借:固定資產(chǎn)30000000應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1800000———待抵扣進(jìn)項稅額1200000貸:銀行存款33000000這個答案是對的嗎,為什么增值稅還分兩種,是怎么算出來的?
C為值一般稅人,8月份發(fā)生的有關(guān)增值稅進(jìn)項稅額業(yè)務(wù)如下:(1)購入原材料一批,買價2000000元,增值260000元,運費1000元,運費增值稅90元,共2261090元,原材料入庫,貨款用銀行存款支付,已收到增值稅專用發(fā)票,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證可以抵扣(2)從小規(guī)模納稅人處購入產(chǎn)品一批,作為原材料入庫,增值稅專用發(fā)票注明的買價為200000元,增值稅為6000元,用銀行存款支付,增值稅經(jīng)機關(guān)認(rèn)證可以抵扣。(3)購入免稅產(chǎn)品一批,作為原材料入庫,收購發(fā)票注明的價款為400000元,用銀行存款支付,增值稅經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證可以抵扣。
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報5月出口退稅時這兩單可以放到下個月報嗎?資料不齊我怕報不過去
老師 您好!請教您 計提工資,扣繳五險一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個費用是做職工福利費還是管理費用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個公司,三個公司其實是一個老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費,一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費用還是職工福利費
金額要怎么算呀?
你好 借:固定資產(chǎn) 3000萬 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)3000萬*9%,??貸:銀行存款?3000萬*1.09 你提供數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系不對。
房屋30,000,000。然后增值稅是300,000然后是可以抵扣的,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證哪里不對呀?
你好,不含稅金額3000萬,進(jìn)項稅額才30萬,稅率也不是1%啊?
嗯,確實這是一個問題,可能這只是一個假設(shè)吧老師那個,所以那個經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,可以抵扣的稅要怎么算呢?
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
我看了我不知道這個9%是什么
你好,就是不動產(chǎn)增值稅的稅率啊?
可是他不是只能抵扣300,000嗎?
你好,你能提供一下不含稅3000萬,進(jìn)項稅額是 30萬的計算過程嗎