借原材料 8萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 10400 貸其他貨幣資金——外埠存款
采購(gòu)員張某與外地采購(gòu)專戶存款支付材料款,收到增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為八萬(wàn)元,增值稅額為10400元,取得增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,其增值稅可抵扣材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),如何編寫會(huì)計(jì)分錄?
5.9日.禾購(gòu)員張某以外地采購(gòu)專戶存教支付材料款收到增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)教分8000元增值稅順為0400元,取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證其增值稅可于關(guān)扣,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。抵扣的增值稅需要記賬嗎
(1)從外地采購(gòu)原材料一批,發(fā)票賬單等結(jié)果憑證已到,增值稅專用發(fā)票注明的材料價(jià)款為30000元,增值稅額3900元,貨款已付,但原材料未付。(2)上述在途材料已經(jīng)到達(dá),并驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)為增值稅一般納稅人,購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元,增值稅稅額為10400元。運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅450。該批材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已用銀行存款支付。上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司20x1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無(wú)余額。3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅為26000元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣,貨款已經(jīng)支付,另購(gòu)入材料過(guò)程中支付運(yùn)費(fèi)1000元,運(yùn)費(fèi)增值稅90元;材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。(2)購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100000元,增值稅為13000元,尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,貨款尚未支付,原材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。(3)收購(gòu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,實(shí)際支付的價(jià)款為10000元,收購(gòu)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅抵扣稅率為9%,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。(4)一批原材料用于建造集體福利設(shè)施,成本為20000元,購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額2600元已經(jīng)抵扣。(5)購(gòu)入一棟房屋,增值稅專用發(fā)票上注明的房屋價(jià)款為30000000元,增值稅為2700000元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣,款項(xiàng)已經(jīng)
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個(gè)分配數(shù)字是怎得來(lái)的?
老師好,稅務(wù)稽查,說(shuō)我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問(wèn)下在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎