你好同學(xué),你做賬的話,你是按發(fā)票上的金額來做賬的哈。
老師,發(fā)票上的材料數(shù)量是100,實(shí)際結(jié)算也是100,實(shí)際到了108,入倉庫賬的時(shí)候也是100,然后多出來的8的材料是供應(yīng)商算送的,不算錢,那我做賬需要做怎么一個(gè)分錄?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
采購發(fā)票原材料上開的發(fā)票是1000公斤,實(shí)際入庫的時(shí)候998公斤,做賬是按998做賬嗎,不需要按發(fā)票數(shù)量吧,也無需重新開發(fā)票吧
你好,請(qǐng)問:采購的原材料實(shí)際到貨數(shù)量比對(duì)方提供的發(fā)票數(shù)量多,怎么入賬呢?比如我們采購一車原材料,就是按照25噸同供應(yīng)商開票付款。這車原材料我們?nèi)霂鞎r(shí)會(huì)過磅,凈重基本都是在25.5左右。多出來的0.5供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們,我們也不用付錢的。
公司購進(jìn)材料是按發(fā)票開票明細(xì)去做賬,沒有按實(shí)際收貨的材料入賬,導(dǎo)致賬上跟實(shí)際庫存數(shù)不一致。要怎么處理
麻煩郭老師再解決一下,追問不了了。社保退的這500來塊錢,不能借記銀行存款,貸記營業(yè)外收入嗎,不交所得稅
這題為什么是B不是c,如果我增加貸款,負(fù)債不是增加了么?未決訴訟有可能勝也有可能敗啊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表沒有要調(diào)整的是不是就不用填寫?
運(yùn)輸車輛掛靠,掛靠公司增值稅稅率是多少,按什么稅種繳納,印花稅怎么交
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請(qǐng)問一下,支付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營業(yè)收入本年累計(jì),營業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
我是說數(shù)量呢,按哪個(gè)數(shù)量來做賬
您好,您數(shù)量的話您不牽扯到做賬呀,數(shù)量你最多是入到你的進(jìn)銷存軟件兒里,實(shí)際入庫的話,那你就按照998入庫就可以的。
那就是憑證也是998kg了吧
你好,你要在憑證里體現(xiàn)出來的話,那就是998。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星