你好,按照你簽訂的技術合同為依據
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”……現在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數填寫的數據都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……現在,開票內容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數應該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
就是建筑行業(yè)的這個印花稅是以什么為計稅依據的,它是按照構件材料的那個購銷合同的金額為計稅依據呢,還是按照這個工程的那個工程的那個合同項目為技術依據的呢,還是說這兩種都要交印花稅。
老師,小規(guī)模核了技術合同印花稅按次交的,這個稅是用什么作為交稅依據呢,是銷項開票數據嗎,
老師,我想請問,小規(guī)模納稅人,申報印花稅的時候,為什么買賣合同的計稅依據是申報所屬期的不含稅收入呢?我沒弄明白的是,小規(guī)模納稅人的增值稅不是不可以抵扣的嗎?為什么要用不含稅收入作為印花稅的計稅依據?
技術開發(fā)合同計提印花稅,就合同所載報酬金額的萬分之三計稅貼花。研究開發(fā)經費不作為計稅依據。但對合同約定按研究開發(fā)經費一定比例作為報酬的。應按一定比例的報酬金額計稅貼花。 請問老師,這個研究開發(fā)費用不算計提依據什么意思?什么費用是研究開發(fā)費用? 我司給客戶做藥品的“轉移研發(fā)”試驗,例如藥品A的技術合同金額是100萬,那我們不就是按照這100萬計提印花稅么?研究開發(fā)費用指的是哪個環(huán)節(jié)呢?
酒店購買餐桌抽紙1000盒 應該放在什么科目
入庫原材料3000,應付賬款3000元,后來從倉庫拿出3000元材料,并且應付賬款不支付,轉為實收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會計怎么做賬?
老師:個體戶開始有員工工資了,需要申報員工的個稅工資嗎?
老師您好,飛機票上的名字如果不是公司員工可以報銷入賬嗎
根據發(fā)票號碼在哪個平臺可以查詢得到發(fā)票
7月25做賬軟件中公司部分社保計提金額4419.52元。工資表上的公司部分社保4419.53元,個人部分1819.392元。8月20支付社保公司+個人合計6238.92元,其中公司部分4419.44元,個人部分1819.48元。支付社保的這張憑證怎么做?
老師你好!租老板的車子,企業(yè)和老板需要交什么稅,老師指導一下!
無票收入怎么入成本,無票收入成本企業(yè)所得稅會調整嗎?
開了一張發(fā)票最后紅沖了,能查到發(fā)票,又開了一張發(fā)票,現在查不到,什么原因
有什么優(yōu)惠政策嗎
小規(guī)模印花稅稅減半征收的