同學(xué)你可以這樣調(diào)整,同時調(diào)整你20年和21年的以前年度損益
老師 我想請問一下 我們房屋竣工驗收在建已轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。其中有一筆水電工程款當(dāng)時一半發(fā)票來了我已經(jīng)轉(zhuǎn)入房屋原值,另一半忘記暫估了?,F(xiàn)在這水電工程款的另一半要加進(jìn)這個固定資產(chǎn)增加原值嗎?我可以直接把這筆費用計入在長期待攤費用嗎?
在20年和21年的電費計入到了在建工程中,我現(xiàn)在統(tǒng)計房產(chǎn)原值,要交房產(chǎn)稅,需要把在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 我是不是可以把這部分的電費調(diào)出來,減少房產(chǎn)原值呢?
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
房產(chǎn)稅從價部分應(yīng)該怎么計算?原值是否包括大廈電梯,房屋,中央空調(diào),消防設(shè)備等?在2021年底,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn),計算從價部分的時候,是否需要把固定資產(chǎn)房屋,轉(zhuǎn)投房的這部分原值減掉?
房產(chǎn)稅從價部分應(yīng)該怎么計算?原值是否包括大廈電梯,房屋,中央空調(diào),消防設(shè)備等?在2021年底,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn),計算從價部分的時候,是否需要把固定資產(chǎn)房屋,轉(zhuǎn)投房的這部分原值減掉?
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進(jìn)項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進(jìn)項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
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發(fā)生的電梯檢測費和維護費需要統(tǒng)計到原值嗎?
不需要,發(fā)生時計入費用
是不是不調(diào)出來也行,
在統(tǒng)計原值時候不統(tǒng)計,在建工程的電費這部分金額
同學(xué)你好,這就要看你們公司平時的納稅記錄以及稅務(wù)局的審核程度了,如果沒有特殊的情況,沒有被審查的風(fēng)險也可以不調(diào)整的
還是謹(jǐn)慎些吧,最好還是出來對吧,這樣可以少交點稅款。
是的,同時因為你當(dāng)時計入了資產(chǎn),沒有計入費用,導(dǎo)致你以前年度的所得稅是多交了的,如果稅局找你們,你們也可以提一下這個事項,和他們協(xié)商的
暫時還沒有交所得稅因為沒有收入,其實主要還是當(dāng)時自己記賬出現(xiàn)的問題, 正好趁這會完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我把這部分調(diào)出來, 謝謝指導(dǎo)
老師,還有一個問題,稅務(wù)咨詢說計入在建工程的一并計入固定資產(chǎn),所以我又開始糾結(jié)了
是的呀,稅務(wù)局的前提是你做賬都是正確的,之前計入了在建工程,然后在建工程轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)的。但是你計入在建工程的金額就不正確。
有道理,一直在等您的回復(fù),調(diào)出來, 我剛才又整理了剛剛您和我說的,這不調(diào)整,雖然只產(chǎn)生房產(chǎn)稅100元,但是等于我的利潤總額多了6萬,未分配利潤就多了,后期有收入交所得稅就要多交, 必須調(diào)出來,
同學(xué)你好,你的問題解決了就好
解決了,謝謝
不用客氣,如果有幫助,麻煩給個評價哈,謝謝,祝你工作順利!