同學你好 技術(shù)轉(zhuǎn)讓是按照轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)繳納增值稅,只是現(xiàn)在有免稅的優(yōu)惠政策
我看書轉(zhuǎn)讓技術(shù)是免征增值稅的,為什么說技術(shù)轉(zhuǎn)讓還屬于銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅,不明白
老師 技術(shù)轉(zhuǎn)讓到底是按無形資產(chǎn)征收增值稅還是免征呢??
老師麻煩幫忙看一下這兩個技術(shù)轉(zhuǎn)讓交增值稅的問題……納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務不是免增值稅滴嘛?怎么又是按銷售無形資產(chǎn)納稅???
老師那個技術(shù)轉(zhuǎn)讓,一個說是免征,一個說按轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)繳納增值稅,到底是免征還是轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)繳納增值稅
老師您好,請問技術(shù)轉(zhuǎn)讓要不要征增值稅啊,下面?zhèn)z道題一個說免征,一個說按銷售無形資產(chǎn)征稅?
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?