你好!你的理解很對 借應(yīng)收賬款或銀行存款 貸利潤分配…未分配利潤 應(yīng)交稅費…企業(yè)所得稅 (進行補充申報,就可以了)

老師,請問下稅務(wù)局需要我們補前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表就好?還是只更正匯算清繳那張申報表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表需不需要更正?
公司補做以前幾年未開票收入,稅務(wù)申報表怎么申報,是否要去大廳變更相應(yīng)年度稅務(wù)報表,匯算清繳報表是否調(diào)增,對應(yīng)的帳務(wù)處理
上個季度的無票收入計算錯誤,增值稅申報表也就錯了,但是應(yīng)交稅費都是0。 這個季度怎么辦,是要去稅務(wù)大廳更正申報表,還是調(diào)整本季度的無票收入
老師 匯算清繳發(fā)票去年漏記賬務(wù)需要補稅 和匯算清繳有納稅調(diào)增項目需要補稅 匯算補稅需要賬務(wù)處理以及調(diào)整報表 方法一:用以前年度損益或者未分配科目做賬 直接調(diào)整報表。調(diào)整后的報表再更正申報上傳電子稅局嗎
老師好!2023年匯算清繳已申報,但因為收到國稅要求,期中5月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,需要更改2023年5月份的增值稅報表,以及23年的所得稅年度報表,已在大廳變更,并補繳了稅,請問公司財務(wù)報表需要改嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。