您好,找到報(bào)表做更正申報(bào)。

怎么總是出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題呢?還需要重新申報(bào)嗎?增值稅款已經(jīng)扣了都
我9月份增值稅已申報(bào),現(xiàn)要補(bǔ)抵扣一筆增值稅,要怎么操作啊?
老師,增值稅申報(bào)了但是還沒(méi)交稅,現(xiàn)在要重新申報(bào),要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)表已經(jīng)作廢了,怎么撤銷統(tǒng)計(jì)啊
已申報(bào)增值稅和扣款,現(xiàn)在要重新申報(bào)要怎么操作
增值稅申報(bào)成功,扣稅時(shí)顯示系統(tǒng)異常,需要在重新在三方協(xié)議扣款!怎么操作,顯示已申報(bào)成功未扣款
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


稅款已扣了的要怎么處理
更正申報(bào)處理稅款多退少補(bǔ)。
怎么多退少補(bǔ)
比如你多交稅了,可以申請(qǐng)退稅。
是這個(gè)月申報(bào)上月的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有需要調(diào)整的,稅款也交了,那么更正申報(bào)會(huì)不會(huì)覆蓋之前的數(shù)據(jù)
會(huì)的,以最后一次更正申報(bào)為準(zhǔn)。
那更正申報(bào)前交的稅款也屬于我公司交的
你好 是的呀,你是你們交的? 多交可以申請(qǐng) 退稅?
那這次申報(bào)表中能抵減更正前報(bào)的嗎
以前交的稅款可以抵扣,以后的稅款。
比如,更正前已交10元,更正后應(yīng)交15元,那更正申報(bào)我能直接報(bào)5元的數(shù)字嗎
正常是再補(bǔ)交五元就可以。
那就是更正申報(bào)報(bào)不交5元的數(shù)字,對(duì)嗎?
前面交十元,后面需要再補(bǔ)交五元。