同學(xué)你好 計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本
請(qǐng)問(wèn)老師,民辦非企業(yè)單位的所得稅費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?報(bào)表里似乎會(huì)影響利潤(rùn)總額
老師您好,我們是民間非盈利團(tuán)體組織,我單位今年的福利費(fèi)超過(guò)了工資總額的14%,超出部分是要做企業(yè)所得稅調(diào)增,是計(jì)入遞延稅款,但是我們民非團(tuán)體組織沒(méi)有遞延稅款這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該放在哪個(gè)科目下?具體如何做分錄?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的是2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了,那里利潤(rùn)表的20行:減所得稅費(fèi)用這個(gè)科目就是本季度應(yīng)該在賬面計(jì)提的1-3月份的企業(yè)所得稅金額吧?
您好老師,我們是民非會(huì)計(jì)制度核算的,請(qǐng)問(wèn)所得稅計(jì)提的時(shí)候是記在“其他費(fèi)用-所得稅費(fèi)用“科目嗎?業(yè)務(wù)活動(dòng)表的”非限制性資產(chǎn)“增加額里面包含了所得稅費(fèi)用,那每季度預(yù)提的時(shí)候是不是要把之前計(jì)提的所得稅補(bǔ)回去算利潤(rùn)總額呢?
你好,老師,想請(qǐng)問(wèn)下所得稅費(fèi)用科目是不是不影響企業(yè)所得稅的計(jì)算,所得稅費(fèi)用影響的是企業(yè)的凈利潤(rùn)對(duì)嗎。如果是企業(yè)利潤(rùn)總額是100萬(wàn),按照25的企業(yè)所得稅,我是不是應(yīng)計(jì)提借100*0.25的所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅100*0.25,然后小微企業(yè)減免了100*0.20 借應(yīng)交稅費(fèi)用-所得稅減免 貸營(yíng)業(yè)外收入。 這樣是不是因?yàn)橛?jì)提所得稅費(fèi)用是100*0.25的會(huì)使企業(yè)持有人的凈利潤(rùn)減少的。
老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司要求稅點(diǎn)要加錢(qián),3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專(zhuān)票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票金額由原來(lái)30萬(wàn)元申請(qǐng)到80萬(wàn)稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請(qǐng)?jiān)黾娱_(kāi)票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷(xiāo)售票,客戶(hù)都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫(xiě)分錄
老師,對(duì)方給自己是不是只要開(kāi)過(guò)發(fā)票不管專(zhuān)票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對(duì)方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來(lái),請(qǐng)老師詳解,幫我講解計(jì)算合并報(bào)表三個(gè)主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶(hù),定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶(hù)有些促銷(xiāo)返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷(xiāo)商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物就抵扣我們的采購(gòu)成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門(mén)說(shuō)要按他們提供的固定成本價(jià)入庫(kù),但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門(mén)和老板說(shuō)不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說(shuō)明到財(cái)務(wù)群,以后這些問(wèn)題財(cái)務(wù)不做解釋