你好 ,不能抵扣滯納金

老師,我想問下,我們一般納稅人時留了未抵的稅額在賬上,應交稅費是負數(shù),現(xiàn)在是小規(guī)模了,要交增值稅了,那個報表上現(xiàn)在本期應交的自動抵扣了之前的留抵稅,顯示只交幾百塊。這個有沒有影響我交稅? 因為一般納稅人的留抵稅不是說不能在小規(guī)模時抵扣用嗎
老師 我想咨詢哈 一般納稅人如果用期末留抵稅額抵扣之前的欠稅 這種情形 除了能抵扣增值稅 還能抵扣滯納金嘛?
我們公司是一般納稅人,然后前面兩期因為沒有進項票抵扣,有產(chǎn)生增值稅,未繳納,本期有進項票抵扣了,想問一下,之前欠款還需要先繳納嗎?如果繳納,后續(xù)能申請退稅嗎
老師,輔導期一般納稅人,前3個月增值稅進項不能抵扣嗎?那3個月之后報稅還能用前3個月的增值隨進項抵扣嗎
老師,問一下,留抵進項稅抵扣欠稅,上期,留抵100,比如以往欠稅,300,本期我申報增值稅時,我主表中,30欄,就填了個100,那么,我現(xiàn)在的欠款應該是200,但是稅務系統(tǒng)中,金額除去滯納金后,是205,為啥少了5%扣除?
老師,25年申報24年的殘保金,如何做賬務處理?
本月公司收到一個車位進項發(fā)票,又開出銷項,需要繳納什么稅?
老師,我公司租賃個人車輛作為公司接待使用,個人是不是得向我公司開具租賃發(fā)票并簽訂租賃合同?我公司該如何入賬?稅金由誰支付承擔?
老師,企業(yè)是一家工業(yè)企業(yè),21年通知拆遷,22年還沒協(xié)商一致已被拆,后企業(yè)各方面需要錢,每年的貸款利息300萬,無奈之下在25年6月簽字隨后收到拆遷補貼1000萬,企業(yè)對金額不滿,現(xiàn)在走行政訴訟流程,拆遷之前的土地廠房評估價近4000萬,請問企業(yè)需要重點關注那些地方,謝謝(另:22-25年仍繳納城鎮(zhèn)土地使用稅及滯納金)
再生資源回收企業(yè)行業(yè)稅負率多少
稅種是增值稅,品目名稱是鑒證咨詢服務,這個怎么做計提和支付的分錄
老師好,老師我公司3月份有一個工商信息財務負責人的變更,當時不知道還需要進行實名認證,就到現(xiàn)在才進行操作,我現(xiàn)在需要重新提交,重置簽章這些,我在政務網(wǎng)的那個模塊可以找到,然后重新提交呢?還請老師指點一下
老師廠房買熱水器和廚寶 沒有發(fā)票掛預付賬款還是其他應收款還是其他應付款 我有點搞不懂 可以給我講下怎么判斷嗎?
老師早上好!老師我是小規(guī)模貿(mào)易公司,中標政府部門的采購,物資是已經(jīng)采購完畢,也全部開票到政府且款也已到賬,但是還沒有支付完物資款(這樣了利潤就高出),月底要怎樣做計提才可以顯示出我真正的利潤 。
老師,個人代開普通發(fā)票10萬以下需要交增值稅稅嗎?
附加稅能抵扣嘛?
是增值稅留抵稅額就只能抵扣增值稅