您好 請問暫估金額跟發(fā)票金額一致的嗎
老師你好2021年12月份,我暫估做了一筆賬是借:主營業(yè)務(wù)成本供水成本-水資源費20萬 貸方應(yīng)付賬款20萬,現(xiàn)在開來了發(fā)票。咋樣做賬
老師,你好!我12月份做了暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本5萬代應(yīng)付賬款(暫估成本5萬,)1月份要發(fā)工資了,怎么做憑證
老師,你好。2022年成本不夠,2022年12月暫估借 主營業(yè)務(wù)成本8萬 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬,怎么處理?
老師您好,22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)(借主營業(yè)務(wù)成本20,貸應(yīng)付賬款-暫估,其他分錄平),23年4月匯算清繳時調(diào)增20萬,在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平,做了借應(yīng)付賬款20,貸,未分配利潤20,這樣做對嗎,謝謝老師
老師,去年暫估了30萬,借主營業(yè)務(wù)成本30,貸應(yīng)付賬款30 今年截止到匯繳只能回來20萬的票,借主營業(yè)務(wù)成本-30貸應(yīng)付賬款-30 借主營業(yè)務(wù)成本20貸應(yīng)付賬款20,這樣對嗎,剩的十萬繳稅,怎么做分錄
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
金額不一致,去年暫估68萬元,今年暫估20萬元
去年暫估68萬元,今年暫估20萬元? 不是暫估收到發(fā)票了嗎?
暫估沒有發(fā)票
好2021年12月份,我暫估做了一筆賬是借:主營業(yè)務(wù)成本供水成本-水資源費20萬 貸方應(yīng)付賬款20萬,現(xiàn)在開來了發(fā)票。咋樣做賬 其實沒有收到發(fā)票 現(xiàn)在要沖暫估 是這個意思吧?
對的老師,我表達有誤
請問單位用什么會計準(zhǔn)則?