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上月有留抵進(jìn)項稅額,本月計提本月增值稅的時候應(yīng)該怎么做分錄呢

2022-04-15 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-15 17:19

你好? 本月進(jìn)項多還是?

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快賬用戶9824 追問 2022-04-15 17:19

本月銷項多

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齊紅老師 解答 2022-04-15 17:27

借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅。

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快賬用戶9824 追問 2022-04-15 22:13

那上個月進(jìn)項多的時候應(yīng)該怎么做計提和繳納分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-04-16 06:33

進(jìn)項多,不交稅,不用做分錄了

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你好? 本月進(jìn)項多還是?
2022-04-15
上個月有留抵稅額,本月稅控服務(wù)費的進(jìn)項稅額不抵扣,等需要交稅時再抵扣稅控服務(wù)費
2020-08-06
進(jìn)項大于銷項不作分錄處理
2021-07-06
根據(jù)您提供的信息,以下是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的示例: 首先,將上期留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到本期的進(jìn)項稅額中: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(上期留抵稅額) 13944.64 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13944.64 然后,根據(jù)本月銷項稅額和勾選進(jìn)項稅額計算應(yīng)納稅額: 應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額=41002.22-29068.36-13944.64=-5902.78 最后,將應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) -5902.78 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -5902.78
2023-09-20
本月加計抵減的本期發(fā)生額24270.44*10% 實際抵減時借應(yīng)交稅費? 貸其他收益
2022-02-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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