所得稅費(fèi)用,不會(huì)在匯算清繳表格里面體現(xiàn)的啊

20年年末按賬面計(jì)提所得稅了,但是匯算清繳彌補(bǔ)虧損補(bǔ)虧了,就做了調(diào)整分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸:以前年度損益。但是查看20年財(cái)務(wù)報(bào)表還是顯示那個(gè)所得稅。這樣對(duì)嗎?
老師 我在2021年申報(bào)2020年的匯算清繳時(shí) 未做這筆分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交所得稅。那我在10月分能補(bǔ)做這筆嗎。 那這以前年度損益調(diào)整會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表 或利潤(rùn) 表怎么沒(méi)列示出來(lái)的。
老師您好,我想再問(wèn)一下,我2021年四季度企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,2022年1月計(jì)提,賬務(wù)處理是借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,但是我現(xiàn)在所有者權(quán)益表不平,那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
上年第四季度所得稅漏計(jì)提了,在今年補(bǔ)計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,那么在2021年的匯算清繳哪里顯示這筆差異呢?麻煩截圖看看怎么操作
所得稅匯算清繳計(jì)提計(jì)錯(cuò)了 本來(lái)應(yīng)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),記成了借所得稅 怎么調(diào)整呢 我現(xiàn)在調(diào)借以前年度損益 貸所得稅 可是報(bào)表勾稽不對(duì)
關(guān)稅是不是得找報(bào)關(guān)行?貨物離開(kāi)港口繳納一次,到達(dá)對(duì)方港口繳納一次?跟負(fù)責(zé)出口退稅的會(huì)計(jì)無(wú)關(guān)吧?
老師,這個(gè)公司主要是賣禮品的,不應(yīng)該是銷售嗎?為啥還要招工程類的會(huì)計(jì),會(huì)成本核算?
老師,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱??我下個(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒(méi)計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個(gè)店鋪都是電商,每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個(gè)表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號(hào)填回到自己的匯總表中來(lái),然后填寫(xiě)完成之后,再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪,每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對(duì)。然后五天一輪,另外十個(gè)電商平臺(tái),我需要結(jié)算,然后十個(gè)供貨商,我也需要核對(duì)貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù),清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對(duì)應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個(gè)大難題嗎
這道題答案里面出來(lái)一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國(guó)外的vat是怎么算的?算完怎么申報(bào)的?申報(bào)要注意哪些?


那有退稅的嗎?是不是相當(dāng)于我2021年的費(fèi)用少計(jì)提了
是所得稅費(fèi)用少計(jì)提了,所得稅的金額不影響匯算清繳的結(jié)果的
那匯算清繳還是該怎么申報(bào)就怎么申報(bào)嗎?我直接在今年補(bǔ)做計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)就沒(méi)有其他問(wèn)題了是嗎?
是的,計(jì)入當(dāng)年所得稅也是可以的