所得稅費(fèi)用,不會(huì)在匯算清繳表格里面體現(xiàn)的啊
20年年末按賬面計(jì)提所得稅了,但是匯算清繳彌補(bǔ)虧損補(bǔ)虧了,就做了調(diào)整分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸:以前年度損益。但是查看20年財(cái)務(wù)報(bào)表還是顯示那個(gè)所得稅。這樣對(duì)嗎?
老師 我在2021年申報(bào)2020年的匯算清繳時(shí) 未做這筆分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交所得稅。那我在10月分能補(bǔ)做這筆嗎。 那這以前年度損益調(diào)整會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表 或利潤(rùn) 表怎么沒(méi)列示出來(lái)的。
老師您好,我想再問(wèn)一下,我2021年四季度企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,2022年1月計(jì)提,賬務(wù)處理是借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,但是我現(xiàn)在所有者權(quán)益表不平,那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
上年第四季度所得稅漏計(jì)提了,在今年補(bǔ)計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,那么在2021年的匯算清繳哪里顯示這筆差異呢?麻煩截圖看看怎么操作
所得稅匯算清繳計(jì)提計(jì)錯(cuò)了 本來(lái)應(yīng)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),記成了借所得稅 怎么調(diào)整呢 我現(xiàn)在調(diào)借以前年度損益 貸所得稅 可是報(bào)表勾稽不對(duì)
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師你好,夏季天熱給員工買的水,計(jì)入什么費(fèi)用呀
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營(yíng)所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過(guò)來(lái),怎么辦?
對(duì),沒(méi)給打款,后來(lái)把款打到另一個(gè)公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開(kāi)票是開(kāi)的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開(kāi)了10萬(wàn)的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤(rùn)在300萬(wàn)以內(nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
那有退稅的嗎?是不是相當(dāng)于我2021年的費(fèi)用少計(jì)提了
是所得稅費(fèi)用少計(jì)提了,所得稅的金額不影響匯算清繳的結(jié)果的
那匯算清繳還是該怎么申報(bào)就怎么申報(bào)嗎?我直接在今年補(bǔ)做計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)就沒(méi)有其他問(wèn)題了是嗎?
是的,計(jì)入當(dāng)年所得稅也是可以的