你好,不需要填其他數(shù)據(jù)了,留底稅額38000多都是可以退稅的。
老師,如何申請(qǐng),期末留抵退稅。我們是19年11月成立的公司,從去年賬上我看著就爬有期末上期末留抵38000多,是進(jìn)入”增值稅制度性留抵退稅”,系統(tǒng)預(yù)填數(shù)據(jù)如下,我還需要填列什么數(shù)據(jù)嗎?是我們沒(méi)有退稅額嗎?
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒(méi)有做出口退稅 (一張20多萬(wàn) 另兩張分別為10多萬(wàn)) 2023年我們公司沒(méi)有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說(shuō)我們?cè)瓉?lái)沒(méi)有申報(bào)出口退稅的額度可以用來(lái)做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開(kāi)票交10萬(wàn)的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來(lái)申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫(xiě)?賬上如何做賬?
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫(xiě)9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無(wú)票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開(kāi)出來(lái),我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫(xiě)負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說(shuō),期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí),這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師好! 2024年末數(shù)據(jù)賬上有一筆留抵進(jìn)項(xiàng)(公司2024.9.10月升級(jí)一般納稅人了,4季度有幾張機(jī)票,滴滴普票,其它費(fèi)用小專票形成的幾百元進(jìn)項(xiàng))。2月才有銷售業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)代賬報(bào)2月增值稅時(shí),留抵那里的金額少寫(xiě)了約30元。 那請(qǐng)問(wèn)報(bào)3月增值稅時(shí),我可以直接把少寫(xiě)的數(shù)據(jù)填到上期留抵欄里面嗎? 還是要怎么處理好? 幾十塊抵不低無(wú)所謂,關(guān)鍵賬要平,要清楚。
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫(xiě),調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問(wèn),租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無(wú)需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌模糠蔷用?已申報(bào)?
老師,是否需要勾選增量留抵。
還有請(qǐng)問(wèn)老師那我這個(gè)月有新的銷項(xiàng),那進(jìn)項(xiàng)就不夠抵了吧
所以需要綜合考慮,如果進(jìn)項(xiàng)稅額不夠用,那就不要申請(qǐng)退稅了
哎呀媽呀,我申請(qǐng)了。那銷項(xiàng)晚一兩個(gè)月做可以嗎
不可以,開(kāi)發(fā)票就必須確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
現(xiàn)在我把我手上的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了?
嗯,這個(gè)需要您自己做判斷,可以全部認(rèn)證,留抵退稅,也可以以后月份用于抵扣
去年沒(méi)做的租金專項(xiàng)發(fā)票,和物業(yè)費(fèi),可以都入到今年嗎,入以前年度損益調(diào)整,對(duì)嗎?
嗯,可以的,是可以的
好的,借:以前年度損益調(diào)整,貸: 銀存
你的列式是正確的,對(duì)的